Диссертация (793105), страница 62
Текст из файла (страница 62)
В качествеобщих для всех сценариев определяются следующие параметры развитияэкономики региона:- норма амортизации;- доля добавленной стоимости в выручке по преобладающему и другимвидам хозяйственной деятельности;- реальная ставка дисконтирования;- период сохранения эффектов в будущем.Модель для развития экономики Липецкой области разрабатывалась впостоянных ценах 2015 года, однако они могут быть пересчитаны впеременные (прогнозные) цены с использованием индекса инфляции. Всоответствии с указанными допущениями значения базовых параметров моделиразвития экономики Липецкой области представлены в таблице 4.2.Таблица 4.2 – Базовые параметры модели развития экономики ЛипецкойобластиНаименование универсального параметраНорма амортизацииДоля добавленной стоимости в выручке ПВХДДоля добавленной стоимости в выручке других ВХДРеальная ставка дисконтированияПериод сохранения эффектов в будущем, летЗначение0,0728,3%44,8%5%10298Каждыйсценарийхарактеризуетсяследующимипараметрами,зависящими от выбранной траектории изменения состояния экономикиЛипецкой области:- индекс прироста спроса на продукцию преобладающего и других видовхозяйственной деятельности;- индекс прироста запасов готовой продукции преобладающего и другихвидов хозяйственной деятельности;-максимальнаяфондоотдачапреобладающегоидругихвидовхозяйственной деятельности.Для экономики Липецкой области данные параметры применительно крассматриваемымсценариямразвитияимеютследующиезначения,представленные в таблице 4.3.Таблица 4.3 – Значения параметров сценарной модели для Липецкой областиПараметры2016«Базовый» сценарийПрирост спроса на продукцию ПВХД2,5%Прирост спроса на продукцию других ВХД2,5%Прирост запасов продукции ПВХД2,0%Прирост запасов продукции других ВХД2,0%Максимальная фондоотдача ПВХД1,705Максимальная фондоотдача других ВХД0,318Сценарий 2Прирост спроса на продукцию ПВХД2,7%Прирост спроса на продукцию других ВХД0,5%Прирост запасов продукции ПВХД21,0%Прирост запасов продукции других ВХД0,25%Максимальная фондоотдача ПВХД1,705Максимальная фондоотдача других ВХД0,318Сценарий 3Прирост спроса на продукцию ПВХД2,0%Прирост спроса на продукцию других ВХД3,0%Прирост запасов продукции ПВХД1,5%Прирост запасов продукции других ВХД2,5%Максимальная фондоотдача ПВХД1,705Максимальная фондоотдача других ВХД0,31820172,5%2,5%2,0%2,0%1,710,32Годы20182,5%2,5%2,0%2,0%1,7150,32220192,5%2,5%2,0%2,0%1,720,32420202,5%2,5%2,0%2,0%1,7250,3262,7% 2,7% 2,7% 2,7%0,5% 0,5% 0,5% 0,5%21,0% 21,0% 21,0% 21,0%0,25% 0,25% 0,25% 0,25%1,712 1,719 1,726 1,7330,318 0,318 0,318 0,3182,0%3,0%1,5%2,5%1,7070,3212,0%3,0%1,5%2,5%1,7090,3242,0%3,0%1,5%2,5%1,7110,3272,0%3,0%1,5%2,5%1,7130,33299Перечисленныепоказателихарактеристикиэкономикихозяйственнойдеятельностисоставляютрегионапередсбазупреобладаниемначаломпроизводственнойотдельногореализациивидапрограммыустойчивого развития.
Исполнительные органы государственной властирегиона формируют целевые значения объемов производства для достаточногонаполнениябюджетаиреализациипрограммыустойчивогоразвитияэкономики области. Пусть RЭР(t) – плановый объем производства продуктов повсем видам хозяйственной деятельности; МЭР(t) – максимально достижимыйуровень производства при использовании существующих основных фондов;GЭР(t-1) – фактический объем производства в предшествующем периоде.
Тогдапредварительная оценка напряженности программы устойчивого развитияэкономики региона разбивается на следующие варианты.Вариант 1. Целевой объем производства достигается только за счетвведения новых производственных мощностей:RЭР (t) > M ЭР (t) .(4.1)Вариант 2. Целевой объем производства превышает достигнутый ранее,но потенциал роста обеспечивается только за счет повышения фактическойфондоотдачи, поэтому необходимы инновации в производстве:G ЭР (t-1) < R ЭР (t) ≤ MЭР (t) .(4.2)Вариант 3. Целевой объем производства достигается при существующихусловиях функционирования экономики, поэтому необходимо увеличитьцелевые значения показателей:R ЭР (t) ≤ G ЭР (t-1) ,(4.3)Рассмотрим основные этапы имитационного моделирования развитияэкономикирегиона.Преждевсего,сиспользованиемрекуррентныхсоотношений моделируется динамика выручки и запасов готовой продукции:300ВР( t) = (1 + rВР ) ⋅ ВР(t - 1);(4.4)PS ( t) = (1 + rPS ) ⋅ PS (t - 1),(4.5)гдеВР(t – 1) и ВР(t) – соответственно выручка от реализации продукциипредыдущего и рассматриваемого периода;rВР(t) – индекс прироста спроса на продукт;PS(t – 1) и PS(t) – соответственно запасы готовой продукции встоимостном выражении предыдущего и рассматриваемого периода;rPS(t) – индекс прироста запасов готовой продукции.Результаты расчетов данных показателей по сценариям развитияЛипецкой области представлены в таблице 4.4.Таблица 4.4 – Расчет выручки от реализации продукции и запасов готовойпродукции в разрезе видов хозяйственной деятельности в соответствии сосценариями развития экономики Липецкой области, млрд.
руб.ПоказателиВыручка ПВХДЗапасы ПВХДВыручка других ВХДЗапасы других ВХДВыручка ПВХДЗапасы ПВХДВыручка других ВХДЗапасы других ВХДВыручка ПВХДЗапасы ПВХДВыручка других ВХДЗапасы других ВХДГоды201520162017«Базовый» сценарий510,10522,85535,9318,0018,4518,91242,90248,97255,2015,8016,1216,44Сценарий 2510,10523,87538,0218,0018,0918,18242,90244,11245,3415,8015,8415,88Сценарий 3510,10520,30530,7118,0018,5419,10242,90250,19257,6915,8016,2016,60201820192020549,3219,38261,5816,77563,0619,87268,1217,10577,1320,37274,8217,44552,5418,27246,5615,92567,4618,36247,7915,96582,7818,45249,0316,00541,3219,67265,4217,01552,1520,26273,3917,44563,1920,87281,5917,88Как видно из таблицы 4.4, наиболее сбалансированным является«базовый»сценарийразвитияЛипецкойобласти,которыйпозволяет301обеспечить достаточный объем выручки и создать необходимые запасы готовойпродукции.
Далее на основании рекуррентного соотношения рассчитываетсяобъем производства продукта в экономике региона:R(t) = R( t − 1 ) + ВР( t) − ВР( t − 1 ) + PS(t) − PS( t − 1 ) .(4.6)Расчет прогнозных объемов производства для экономики Липецкойобласти представлен в таблице 4.5, в которой также учтены сценарии иразделение экономики на преобладающий и другие виды деятельности.Таблица 4.5 – Результаты расчета объемов производства в Липецкой области впривязке к сценариям развития экономики, млрд. руб.ПоказателиПроизводство ПВХДПроизводство других ВХДПроизводство ПВХДПроизводство других ВХДПроизводство ПВХДПроизводство других ВХДГоды2015201620172018«Базовый» сценарий510,10 523,30 536,84 550,71242,90 249,29 255,84 262,54Сценарий 2510,10 523,96 538,20 552,82242,90 244,15 245,41 246,68Сценарий 3510,10 520,84 531,80 542,99242,90 250,58 258,49 266,6420192020564,92269,42579,50276,46567,83247,95583,24249,23554,41275,03566,06283,66На основании таблицы 4.5 можно сделать вывод, что наилучшаягармонизация обеспечивается в результате реализации «базового» сценарияразвития экономики Липецкой области.
Для достижения заданного объемапроизводства необходимы соответствующие основные средства, стоимостькоторых рассчитывается на основании следующих уравнений:ОСОПТ (t) =R(t),Фmax (t)(4.7)гдеОСОПТ(t) – потребность в основных средствах для производстванеобходимого объема продукта;302Фmax(t) – максимально достижимая фондоотдача в рассматриваемомпериоде.IДОП(t) = ОСОПТ(t) – ОС(t – 1);(4.8)A(t) = OC(t – 1) · NA;(4.9)IОПТ(t) = A(t) + IДОП(t);(4.10)ОС(t) = ОС(t – 1) – А(t) + IОПТ(t),(4.11)где IДОП(t) – потребность в дополнительных инвестициях;А(t) – амортизация основных средств в рассматриваемом периоде;NA – норма амортизации;IОПТ(t) – оптимальные инвестиции в основные средства;ОС(t) – основные средства в стоимостном выражении;OC(t – 1) и OC(t) – соответственно стоимость основных средствпредыдущего и рассматриваемого периода.С учетом результатов промежуточных вычислений, представленных втаблицах 4.4 и 4.5, можно определить потребность экономики региона винвестициях для развития преобладающего и прочих видов хозяйственнойдеятельности (таблица 4.6).Для каждого года расчетного периода и вида хозяйственной деятельностивыполняетсяусловиеRЭР (t) > M ЭР (t) ,поэтомуреализациявсехрассматриваемых сценариев требует осуществления инвестиций.Для всех рассматриваемых сценариев выполняются ограничения 2.15 и2.17 работы по допустимому объему инвестиций и вероятностей «стресса».Далее проводится имитационное моделирование добавленной стоимости(VA).
Для этого используется следующая формула:VA(t) = R(t) · dVA,где(4.12)303Таблица 4.6 – Расчет потребности экономики региона в инвестициях всоответствии со сценариями развития экономики Липецкой области, млрд. руб.Показатели2015 2016«Базовый» сценарийОсновные средства ПВХД299,40 306,92Амортизация ПВХД20,96Потребность в основных средствах ПВХД306,92Потребность в дополнительных инвестициях7,52Инвестиции в ПВХД оптимальные28,48Основные средства других ВХД безинвестиций766,70 783,93Амортизация других ВХД53,67Потребность в основных средствах другихВХД783,93Потребность в дополнительных инвестициях17,23Инвестиции в ПВХД оптимальные70,90Сценарий 2Основные средства ПВХД299,40 307,31Амортизация ПВХД20,96Потребность в основных средствах ПВХД307,31Потребность в дополнительныхинвестициях7,91Инвестиции в ПВХД оптимальные28,87Основные средства других ВХД безинвестиций766,70 767,78Амортизация других ВХД53,67Потребность в основных средствах другихВХД767,78Потребность в дополнительныхинвестициях1,08Инвестиции в ПВХД оптимальные54,75Сценарий 3Основные средства ПВХД299,40 305,48Амортизация ПВХД20,96Потребность в основных средствах ПВХД305,48Потребность в дополнительныхинвестициях6,08Инвестиции в ПВХД оптимальные27,04Основные средства других ВХД безинвестиций766,70 787,99Амортизация других ВХД53,67Потребность в основных средствах другихВХД787,99Потребность в дополнительныхинвестициях21,29Инвестиции в ПВХД оптимальные74,96Годы2017 201820192020313,94 321,11 328,44 335,9421,48 21,98 22,48 22,99313,94 321,11 328,44 335,947,027,177,337,5028,50 29,15 29,81 30,49799,48 815,35 831,54 848,0554,87 55,96 57,07 58,21799,48 815,35 831,54 848,0515,56 15,87 16,19 16,5170,43 71,83 73,26 74,72314,37 321,59 328,98 336,5521,51 22,01 22,51 23,03314,37 321,59 328,98 336,557,0628,577,2229,237,3929,907,5730,59771,74 775,72 779,73 783,7553,74 54,02 54,30 54,58771,74 775,72 779,73 783,753,9657,713,9858,004,0058,304,0258,60311,54 317,72 324,03 330,4521,38 21,81 22,24 22,68311,54 317,72 324,03 330,456,0627,456,1827,996,3028,546,4229,10805,27 822,96 841,06 859,5955,16 56,37 57,61 58,87805,27 822,96 841,06 859,5917,2872,4417,6974,0518,1075,7118,5377,40304dVA – доля добавленной стоимости в выручке для преобладающего идругих видов хозяйственной деятельности.Результаты моделирования значений данного показателя по сценариямразвития экономики Липецкой области в привязке к преобладающему и другимвидам хозяйственной деятельности представлены в таблице 4.7.Таблица 4.7 – Результаты имитационного моделирования добавленнойстоимости в экономике Липецкой области, млрд.