Пальшина ВКР АО ДГК (1235721), страница 4
Текст из файла (страница 4)
1) постоянное улучшение деятельности с помощью непрерывного развития потенциала сотрудников и создания благоприятной социальной и производственной среды;
2) достижение высокого уровня качества продукции, надежной и бесперебойной работы оборудования станций;
3) обеспечение, поддержание в рабочем состоянии и совершенствование производственной среды;
4) эффективное взаимодействие с поставщиком в области качества с целью удовлетворения потребителей продукции АО «ДГК» создания положительного имиджа Компании в России и за рубежом;
5) построение и применение экономически эффективной системы менеджмента качества на основе анализа международного опыта и с учетом отраслевой специфики.
На рисунке 2.3 отображена структура потребителей тепловой энергии, наибольший удельный вес в структуре потребителей занимает население.
Рисунок 2.3 – Структура потребителей тепловой энергии АО «ДГК»
Основными клиентами Общества являются промышленные предприятия – ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Амурметалл», ФКП «АПЗ «Вымпел», ОАО ХК «Якутуголь»; ОАО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск); предприятия бюджетной сферы; население. По состоянию на 31.12.2014 года АО «ДГК» заключен 14 301 договор с юридическими лицами. На прямых расчетах АО «ДГК» имеет 671 509 лицевых счетов.
Дадим краткую характеристику филиалам, входящим в состав АО «ДГК».
Филиал «Хабаровская генерация» является самым крупным и действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на -Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций. Численность персонала на 31.12.2014 – 3851 человек.Состав филиала: Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС , Николаевская ТЭЦ.
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК) действует на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области – в городах Хабаровск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, в отдельных населенных пунктах Хабаровского муниципального района, в поселках Чегодомын-2 и Майский. Основные виды деятельности – производство и транспортировка тепловой энергии, ее реализация населению и юридическим лицам. В филиал входят три крупные отопительные котельные Хабаровская ТЭЦ-2,Ургальская котельная и Биробиджанская ТЭЦ. Численность персонала ХТСК – 1431 человек.
Филиал «Амурская генерация» действует на территории Амурской области в городе Благовещенске и поселке Прогресс. Основные виды деятельности – производство тепловой и электрической энергии, транспортировка теплоэнергии, ее реализация населению и юридическим лицам. В филиал входят две электростанции (Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС). Численность персонала – 1268 человек.
Филиал «Приморская генерация» действует на территории Приморского края в городах Владивосток, Артем и Партизанск. В филиал входят три электростанции. Численность персонала филиала «Приморская генерация» 2921 человек. В состав филиала «Приморская генерация» входят структурные подразделения: Артемовская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС. На современном этапе филиала «Приморская генерация» – основной поставщик электрической и тепловой энергии на юге Приморского края. От работы предприятия зависит жизнедеятельность основных конгломератов Приморского края: Владивостока, Находки и Артема.
"ЛуТЭК" (Лучегорский топливно-энергетический комплекс)действует на территории Приморского края в пгт. Лучегорск. Основные виды деятельности филиала – производство электрической и тепловой энергии. Основой структуры филиала является Приморская ГРЭС. Численность персонала - 1471 человек.Приморская ГРЭС является самой крупной тепловой станцией Дальнего Востока. Станция вырабатывает половину объема электроэнергии, потребляемой в Приморском крае, и обеспечивает теплоэнергией пгт. Лучегорск.
Лучегорский угольный разрез.Основная деятельность филиала «Лучегорский угольный разрез» - разработка месторождения двумя угольными разрезами в состав которых входят пять эксплуатационных участков: «Восточный», «Западный», №2, «Северо-Западный» и участок «Центральный». Общая площадь отведенных земель составляет порядка 54 км2 или 5400 га.Цель создания – добыча низкокалорийного энергетического бурого угля.Разрез является многопрофильным хозяйством, в котором на сегодняшний день работает 2379 человек. Кроме горняков сюда входят управление железнодорожного транспорта, автотранспортное хозяйство, многочисленные вспомогательные службы.
Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» действует на юге Республики Саха (Якутия) – в городе Нерюнгри, в посёлках Чульман, Серебряный бор и Беркакит. Основные виды деятельности – производство тепловой и электрической энергии, ее реализация населению и юридическим лицам. В состав филиала входят две электростанции и водогрейная котельная. Численность персонала филиала – 1296 человек.
Генерирующие мощности АО «ДГК» включают 15 электростанций, 4 котельные, 1 теплосетевую компанию, на площадях которых установлено 69 турбин, 6 газотурбинных установок, 8 дизель-генераторов, 44 водогрейных и 144 паровых котла и 948 км тепловых сетей. Все электростанции, кроме Приморской ГРЭС являются теплоэлектроцентралями, т.е. осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии. Основные производственные показатели АО «ДГК» и их динамика отражены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Основные производственные показатели АО «ДГК» за 2012-2014 гг.
Основные производственные показатели | 2012 | 2013 | 2014 | Изменение, % | |
2013/ 2012 | 2014/ 2013 | ||||
Производство электроэнергии, млн. кВт.ч | 23093,8 | 22033,6 | 23124,05 | 95,41 | 104,95 |
Производство теплоэнергии, тыс. Гкал | 22357,6 | 22011,7 | 21744,0 | 98,45 | 98,78 |
Электростанциями АО «ДГК» в 2013 году произведено 22033,6 млн. кВт.ч электроэнергии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение объемов производства электроэнергии на 1060,2 млн. кВт.ч или 4,6%.
Снижение выработки обусловлено увеличением доли выработки станциями ОАО «РусГидро» (приоритетная загрузка в связи с необходимостью срабатывания объёмов водохранилищ Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС, особенно в периоды август-октябрь) и работой станций АО «ДГК» с меньшим включенным составом основного оборудования.
Снижение выработки по филиалам обусловлено следующими причинами:
- приоритетной загрузкой наиболее экономичных станций филиала;
- падением роста потребления электроэнергии;
- полной остановкой некоторых станций в связи с ремонтами.
В 2013 году отпущено 22011,7 тыс. Гкал тепловой энергии, что ниже 2012 г. на 1,6% . Это объясняется снижением отпуска тепла в 1-ом и 4-ом квартале. Основной причиной снижения отпуска тепла стало повышение среднемесячной температуры наружного воздуха.
Электростанциями АО «ДГК» в 2014 году произведено 23124,1 млн. кВтч электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов производства электроэнергии на 1090,4 млн. кВтч или 4,9% на фоне роста потребления электроэнергии регионами при снижении температур наружного воздуха относительно 2013 года.
Отпуск тепла за 2014 год составил 21744,1 тыс. Гкал, что на 267,7 тыс. Гкал или 1,2 % ниже факта прошлого года. Снижение отпуска тепла вызвано повышением температуры наружного воздуха в январе в Хабаровском крае, ЕАО, Приморском крае и в марте, апреле на всех территориях действия АО "ДГК". На снижение отпуска тепла также повлияло более раннее окончание отопительного периода во всех регионах в среднем на 5-7 дней.
Технико-экономические показатели характеризуют конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности по реализации продукции, выполнении работ и услуг, себестоимость, рентабельность, выполнение договорных обязательств, эффективность использования основных производственных фондов, материальных ресурсов, заработной платы, прибыли и т.д.
Анализ основных технико-экономических показателей проведен в таблице 2.2 за 2012-2014 года.
Таблица 2.2 – Анализ основных технико-экономических показателей АО «ДГК» за 2012-2014 гг.
Показатель | Период | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | |||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013/ 2012 | 2014/ 2013 | 2013/ 2012 | 2014/ 2013 | ||
Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | 53572151 | 56109419 | 59893627 | 2537268 | 3784208 | 104,74 | 106,74 | |
Себестоимость, тыс. руб. | 52747477 | 53557600 | 58415541 | 810123 | 4857941 | 101,54 | 109,07 | |
Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. | 824674 | 2551819 | 1478086 | 1727145 | -1073733 | 309,43 | 57,92 | |
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | -1892644 | - 801996 | -1683220 | 1090648 | -881224 | 42,37 | 209,88 | |
Численность персонала, чел. | 15410 | 15352 | 15053 | -58 | -299 | 99,62 | 98,05 | |
Общий фонд заработной платы, тыс. руб. | 7511365,9 | 8191823,3 | 9464895,4 | 680457,4 | 1273072 | 109,06 | 115,54 | |
Средняя заработная плата, руб. | 40228 | 44814 | 52590 | 4586 | 7776 | 111,40 | 117,35 | |
Производительность труда, тыс. руб. | 3406,38 | 3647,97 | 3939,85 | 241,59 | 291,88 | 107,09 | 108,00 | |
Дебиторская задолженность, млн.руб. | 8617,8 | 8937,4 | 9596,9 | 319,6 | 659,5 | 103,71 | 107,38 | |
Кредиторская задолженность, млн.руб. | 7086,8 | 8012,2 | 8601,2 | 925,4 | 589 | 113,06 | 107,35 | |
Стоимость основных средств, тыс. руб. | 73505707 | 76785557 | 81565338 | 3279850 | 4779781 | 104,46 | 106,22 | |
Фондоотдача,руб./ руб. | 0,765 | 0,747 | 0,751 | - 0,018 | 0,05 | 97,65 | 104,90 | |
Фондоемкость,руб./руб. | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 0,03 | -0,01 | 102,29 | 99,25 | |
Рентабельность продаж, % | 1,54 | 4,55 | 2,47 | 3,01 | -2,08 | 295,45 | 54,29 | |
Рентабельность активов, % | -2,56 | -1,06 | -2,12 | 1,50 | -1,06 | 41,50 | 199,23 |
37
Из таблицы 2.2 видно, что за анализируемый период выручка от продажи продукции постепенно увеличивалась в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 2537268 тыс. рублей, или на 4,74 %, в 2014 г. по отношению к 2013 г. на 3784208тыс. рублей, или на 6,74 %.
Себестоимость продукции также увеличивалась в течение анализируемого периода на 1,54% и 9,07% за 2013 и 2014 гг. соответственно.
При анализе показателя прибыль от продажи продукции зафиксирован ее значительный скачек в сторону увеличения на 209,43%, а затем в сторону уменьшения 42,08%, данные изменения обусловлены темпами изменения выручки и себестоимости. В 2013 году темпы роста выручки опережали темпы роста себестоимости соответственно прибыль от продаж возросла, а в 2014 году ситуация была обратной, поэтому прибыль значительно уменьшилась.
Отрицательным моментом в деятельности предприятия можно выделить то, что за весь анализируемый период был получен чистый убыток, в основном это обусловлено следующими причинами:
- превышением процентов к уплате над процентами к получению;