178581 (596303), страница 8
Текст из файла (страница 8)
**) В исключительном случае по данным Минэкономразвития и торговли
Производство
Задача данного раздела:
1. Планирование выработки продукции в соответствии с заявленным платежеспособным спросом потребителей на основе эффективного использования материально-технических ресурсов за счет оптимизации:
- загрузки производственных мощностей,
- проведения ремонтной компании.
Контрольным показателем раздела является рабочая мощность (Мвт).
Таблица 4
Основные технико-экономические показатели эксплуатации
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 1. | Установленная мощность | МВт | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| 2 | Рабочая мощность | МВт | 381,3 | 380,5 | 376,6 | 340,7 | 363,2 | 403,4 | 398,4 |
| 3. | Покупка(+), про-дажа (-) мощ-ности , всего | МВт | -306,2 | -334,1 | -370,0 | -334,2 | -356,3 | -397,5 | -391,2 |
| 3.1. | В том числе на оптовый рынок | МВт | -306,2 | -334,1 | -370,0 | -334,2 | -356,3 | -397,5 | -391,2 |
| 4. | Средний макси-мум нагрузки для собственных потребителей АО-энерго | МВт | 6,3 | 5,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 7,4 | 5,4 |
| 5. | Выработка электроэнергии | Млн. квт.ч | 1822 | 1994 | 1780 | 330 | 650 | 420 | 380 |
| 6. | Коэффициент использования установленной мощности | % | 43,1 | 47,1 | 40,4 | 31,6 | 66,3 | 37,5 | 35,6 |
| 7. | Покупная элек-троэнергия(+), проданная на оп-товый рынок (-) | Млн. квт.ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Технологические потери элек-троэнергии в сетях | % | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 1,7 | 2,5 | 2,6 |
| 9. | Снижение (рост) технологических потерь электро-энергии в сетях | % | -2,4 | +3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Полезный отпуск теплоэнергии (п.5 Таблицы) | Тыс. Гкал | |||||||
| 11. | Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии | Г/ квт.ч | |||||||
| 12. | Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии | Кг/ Гкал |
Таблица 5
Основные показатели энергоремонтного производства
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006гожид | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | |||
| 1 | Ремонтируемая мощ-ность (сумма уста-новленной мощности выводимой во все ви-ды ремонта в течение планового периода) | МВт, т/ч, км,Гкал | 67,1 | 83,5 | 92,3 | 125,3 | 79,6 | 79,7 | 84,4 | |||
| 2. | Объем ремонта, всего | тыс. руб | 62952 | 36761 | 108879 | 15789 | 28526 | 31059 | 33505 | |||
| 2.1 | Доля ремонта, выполняемого хозспособом*) | % | ||||||||||
| 2.2. | Выполнение плана ремонта по объему**) | % | 61 | 97 | ||||||||
| 2.3. | Увеличение (сниже-ние) объемов ремонта в результате внедрения "системы ремонта энергооборудования по техническому состоянию на базе развития комплексной диагностики" | % | Комплексной системы диагностики нет. | |||||||||
| 3. | Затраты на ремонт единицы ремонти-руемой мощности (удельные затраты на ремонт), всего | Руб/ Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч | 939567 | 429210 | 1179621 | 126010 | 358367 | 389699 | 396979 | |||
| 3.1 | в том числе хозспособом*) | Руб/ Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч | ||||||||||
| 3.2 | Затраты на капи-тальный (включая средний) ремонт еди-ницы ремонтируемой мощности (удельные затраты на кап. ремонт) | Руб/Мвт***), руб/км, руб/т/ч, Руб/ Гкал/ч | 1172619 | 543519 | 3489712 | 232857 | 920259 | 1099667 | 810720 | |||
| 4 | Затраты на ремонт единицы установ-ленной мощности в целом по элек-тростанциям, пред-приятиям электри-ческих и тепловых сетей. | Руб/ Мвт, руб/ км | 130335 | 74201 | 225422 | 32689 | 59060 | 64304 | 69369 | |||
| 5. | Затраты на ремонт ед-цы приведенной мощности по энергокомпании | Руб/ Мвт | ||||||||||
| 6. | Число отказов и ава-рий по вине ремонт-ного персонала**) | Шт. | нет | нет | X | X | X | X | X | |||
Управление закупками
Задача данного раздела:
Планирование необходимых закупок материально-технических ресурсов по оптимальным ценам и условиям для обеспечения выпуска продукции. Снижение цен на закупки в результате проведения тендерных (конкурентных) торгов.
Таблица 6
Закупки в результате тендерных торгов
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Суммарный объем закупок, в том числе: | Тыс. руб. | 14529 | 4304 | 80167 | 5407 | 19575 | 29904 | 25281 |
| 1.1 | для текущей деятельности | Тыс. руб. | 14529 | 4304 | 80167 | 5407 | 19575 | 29904 | 25281 |
| 1.2. | для инвестиционной деятельности | Тыс. руб. | |||||||
| 2. | Доля закупок по тендерным торгам в общем объеме закупок | % | 25,4 | 12,1 | 50,2 | 18,3 | 47,9 | 68,8 | 55,1 |
| 2.1. | Доля закупок по тендерным торгам для текущей деятельности | % | 24,5 | 12,3 | 73,6 | 34,1 | 68,8 | 96,4 | 75,5 |
| 2.2. | Доля закупок по тендерным торгам для инвестиционной деятельности | % | - | - | - | - | - |
Управление персоналом
Задачи данного раздела:














