178581 (596303), страница 10
Текст из файла (страница 10)
1. Оптимизация инвестиционных решений в условиях складывающегося рынка капитала, в части:
-объемов, направлений и сроков капиталовложений,
-источников инвестиций.
2. Рост вводов высокоэффективных современных технологий.
Контрольными показателями раздела являются:
1. Ввод производственных мощностей (Мвт, т/ч, МВА, км);
2. Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам (тыс. руб.).
Таблица 10
Источники инвестиций
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Источники инвестиционных средств, всего | Тыс. руб. | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 1.1. | в том числе собственные средства | Тыс. руб. | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 1.1.1 | в том числе: - прибыль | Тыс. руб. | 18138 | 3484 | 871 | 871 | 871 | 871 | |
| 1.1.2 | - амортизация | Тыс. руб. | 6597 | 3000 | 25775 | 6409 | 6412 | 6470 | 6484 |
| 1.2. | Заемные и привлеченные средства | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля средств для инвестиционной деятельности: | ||||||||
| 2.1. | Заемных | % | |||||||
| 2.2. | Собственных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица11
Основные показатели капиталовложений
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Ввод производственных мощностей | - | - | - | |||||
| 2. | Капиталовложений, всего | Тыс. руб | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 2.1. | Капиталовложения на производственное развитие | Тыс. руб | 24735 | 3000 | 29259 | 7280 | 7283 | 7341 | 7355 |
| 2.1.1. | В том числе на техпереворужение и реконструкцию действующих предприятий | Тыс. руб | 19332 | 500 | 24579 | 6110 | 6113 | 6171 | 6185 |
| 2.1.2. | На новое строи-тельство и расши-рение действующих предприятий | Тыс. руб | 5403 | 2500 | 4680 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 2.2. | Капиталовложения в строительство непроизводственной сферы | Тыс. руб | |||||||
| 3. 3.1. 3.2. | Доля капиталовло-жений в объекты: техперевооружения и реконструкции нового строительства | % % | 78 22 | 17 83 | 84 16 | 83 17 | 83 17 | 84 16 | 84 16 |
| 4. 4.1. 4.2. | Доля капиталовло-жений в объекты: производственного непроизводственно-го назначения | % % | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - |
| 5. | Удельные капиталовложения во вводимые объекты (в ценах 1991 г.): | - | - | - | - | - | - | - |
*) Для строительства и расширения – генерирующие мощности, для техперевооружения и реконструкции – объекты согласовываются с соответствующим Департаментом РАО "ЕЭС России"
Таблица 12
Финансирование приоритетных объектов
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г отчет | 2006г ожид. | 2007г план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Финансирование капиталовложений по приоритетным объектам | Тыс. руб. | 15930 | 4172 | 4075 | 3806 | 3877 | ||
| В том числе: | |||||||||
| Замена рабочих механизмов гидротурбины № 1 | 15930 | 4172 | 4075 | 3806 | 3877 |
Управление капиталом (собственностью)
Задачи данного раздела:
1. Планирование эффективной политики в области управления капиталом (собственностью) в целях достижения максимального размера прибыли
2. Снижение корпоративных рисков, обеспечения защиты экономических интересов акционеров, повышения капитализации энергокомпании.
Таблица 13
Основные показатели оценки политики управления капиталом
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя за период величина собст-венного капитала | Тыс. руб. | 319516 | 751638 | 763383 | 756523 | 758617 | 763190 | 767764 |
| 2. | Доля собственного капитала в сум-марном капитале | % | 75,3 | 90,2 | 92,0 | 91,7 | 93,2 | 93,4 | 93,6 |
| 3. | Рентабельность собственного капитала | % | 8,2 | 0,9 | 1,4 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 4. | Капитализации компании на пос-леднюю дату от-четного периода*)**) | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Дивиденды на обыкновенную акцию | Руб./ акцию | 38,0 | 16,63 | 45,13 | Х | Х | Х | Х |
Таблица 14
Основные показатели оценки деятельности по распоряжению активами
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005г. отчет | 2006г. ожид. | 2007г. план | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 1. | Средняя за период величина активов | Тыс. руб. | 424433 | 833366 | 829494 | 825106 | 814232 | 816974 | 820266 |
| 2 | В том числе величина активов непрофильной деятельности | Тыс. руб. | 6776 | 15436 | 14956 | 15316 | 15196 | 15076 | 14956 |
| 3. | Диверсификация активов | % | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,86 | 1,87 | 1,85 | 1,82 |
| 4. | Рентабельность активов | % | 6,2 | 0,8 | 1,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 4.1. | Рентабельность чистых активов | % | 8,2 | 0,9 | 1,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 5. | Доходы от сдачи имущества в аренду | Тыс. руб | - | 1210 | 1210 | 302 | 303 | 302 | 303 |
| 6. | Доходность непрофильной деятельности | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент инвестиционной активности | 0,055 | 0,026 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| 8. | Арендная плата за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Погашение креди-торской задол-женности по арендной плате за пользование объ-ектами РАО "ЕЭС России" | Тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
Управление финансами, формирование, распределение и использование прибыли









