ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР (1217576), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Рисунок 2 – е финансирования расходов в г
Из данных графика ( 4) видно, что финансирование по делам в 2010 году финансирование в 2015 году. Эта составляет 114 450 рублей, то увеличилось на 6,4%. так же в 2010 году , чем в 2015 году. Их превышает прошлые на 27 357 рублей Сумма Внебюджетных (спонсорских вкладов в ) в 2016 году составила о 62 665 рублей. как в 2015 году 148 900 рублей. Это меньше года в 58%.
В 2015 году из суммы дополнительное финансирование всего 7,9%. В 2010 из общей суммы на мероприятия вне доходы составили 3,3%.
финансирования мероприятий по делам молодежи , что мероприятия почти в полном . Основное финансирование Управлением по делам мероприятий из местного бюджета. доходы Управления отсутствуют и в 2015 году .
Рисунок 3 – финансирования мероприятий в 2015 и 2016 .
В 2016 году по сравнению с 2015 наблюдается тенденция объемов мероприятий.
В 2015 и 2016 мероприятия по гражданско-патриотическому и связанные с этим мероприятия были профинансированы из федерального бюджета на Государственной программы « воспитания Российской федерации на – 2016 годы».
по организации отдыха, и занятости и подростков в сравниваемых были частично из регионального бюджета на приказа "О плане мероприятий по делам молодежи края по организации , оздоровления и детей и подростков в Год ".
Из федерального бюджета на мероприятий по перечисленным программам в 2015 было получено 642 505 руб., в 2016 – 725 600 руб. Сумма финансирования в 2016 увеличилась по сравнению с 2015 на 83 095 руб.
С регионального на финансирование мероприятий по выше программам выделено в 2015 году 462 389 руб., а в году эта увеличилась на 19,7 %, то есть 553 483 тыс. руб.
3. Совершенствование системы финансами государственного на примере « по делам молодежи и вопросам администрации г. ».
3.1. Проблемы исполнения Управлением по молодежи и социальным администрации г. Хабаровска
по делам молодежи составляет и смету в течении и отчет об исполнении ее. На ниже приведен по смете по в 2015 и 2016 году.Из графика , что наибольший расход в годах был в октябре – в 2015 он составил 2 330 т.р., а в 2016 – 2 412 т.р. В 2016 году по сравнению с 2015 эта увеличилась на 3,5%, то есть на 82 т.р. расходы в обоих были в – в 2015 году он 795 т.р., в 2010 – 835 т.р. В 2016 году по с 2015 эта сумма увеличилась на 5%, то на 40 т.р.
Рисунок 4 – Управления по делам по смете в 2015и годах
Из данных 4 видно, что в годах затраты в и года не равномерны. Это с количеством проводимых .
Из приведенной Таблицы 4 наблюдается увеличения расходов в году по сравнению с 2015 по всем . Наибольшее увеличение по коммунальным расходам. Оно 74,54% в 2016 году по с 2015 годом, то на 328 тыс. рублей стола . Это связанно с увеличением коммунальных услуг. повысились на услуги связи, в 2010 году на них увеличились на 28 тыс. рублей или на
Таблица 4 – расходов Управления по молодежи, тыс. руб.
| Код показателя | показателя | 2015 | 2016 | Темп , % | |
| 110110 | Оплата гражданских служащих | 7200 | 600 | 9,09 | |
| 110200 | на оплату | 3600 | 3888 | 288 | 8,0 |
| Приобретение предметов и расходных материалов | 400 | 635 | 235 | ||
| 110600 | услуг связи | 110 | 138 | 28 | |
| 110700 | Оплата услуг | 440 | 768 | 328 | 74,54 |
| Приобретение и предметов длительного | 820 | 945 | 125 | 15,24 | |
| 240330 | ремонт | 3544 | 82 | 2,31 |
Наименьшее было по статье « ремонт», оно составило 2,31% или 82 тыс. рублей по к 2015 году.
предметов снабжения материалов в 2016 году по с 2015 годом увеличилось на или на 235 тыс. рублей.
труда гражданских увеличилась на 9,09%, то ест на 600 тыс. . Поэтому начисления на труда на 288 тыс. рублей, то есть на 20% по с 2015 годом.
оборудования предметов пользования в 2016 составило 945 тыс. рублей. Это на или 125 тыс. рублей больше, чем в 2015 .
Таблица 5 – Анализ коммунальных (тыс. руб.).
| расходов | 2015 | 2016 | Темп роста, % | |
| содержания | 172 | 208 | 36 | 120,93 |
| Оплата тепловой энергии | 56 | 147 | 91 | |
| Оплата отопления и нужд | 64 | 147 | 83 | |
| Оплата потребления энергии | 64 | 148 | 84 | 231,25 |
| водоснабжения помещений | 52 | 117 | 65 |
В таблице 5 данные по оплате услуг. Наибольшее средств в обоих уходит на помещения. В 2015 году эта составила 172 тыс. руб. В 2010 эта сумма увеличилась на то есть уже 208 тыс. руб. Наименьший расход по водоснабжения – в 2015 году равна 52 тыс. рублей, в 2016 эта сумма на 65 тыс. руб., то есть составила 117 тыс. руб.
потребления тепловой в 2016 году увеличилась на по отношению к 2015 , то есть на 91 тыс. руб.
Оплата электрической энергии так же на 131,25% по отношению к 2015 . Сумма в году составила 148 тыс. руб.
отопления и технологических в 2016 году на 83 тыс. руб., то есть на по отношению к 2015 году.
На ниже приведен анализ выплат по взносам в 2015 и годах (рисунок 5).
по страховым взносам в 2016 превышают выплаты в 2015 на 8% . Это связано с выплат по оплате .
Выплаты в Пенсионный в 2016 году по сравнению с 2015 увеличились на тыс. Фонд социального увеличился на 32,1 тыс. рублей. фонд обязательного страхования на 12,2 тыс. рублей. Территориальный обязательного медицинского – 122,1 тыс. рублей.
5 – Страховые в 2015 и 2016 .
Из таблицы 4 видно, что в по делам молодежи в 2015 смета была исполнена полностью в соответствии с бюджетных обязательств. задолженность по статьям «Оплата услуг», она составила 80 тыс. руб. или и «Оплата услуг ». Задолженность по составила 10 тыс. руб. или 9,1%.
Таблица 5 – расходов в 2015 году (. руб.).
| Код показателя | показателя | ЛБО | расходы | Отклонение | роста, % |
| 110110 | труда гражданских | 7300 | 700 | 110,6 | |
| 110200 | на оплату труда | 3600 | 342 | 109,5 | |
| Приобретение снабжения и расходных | 400 | 400 | 0 | 100,0 | |
| 110600 | услуг связи | 100 | 110 | -10 | 90,9 |
| Оплата услуг | 360 | 440 | -80 | 81,8 | |
| 240100 | оборудования и предметов пользования | 820 | 820 | 0 | 100,0 |
| Капитальный | 3544 | 3544 | 0 |
Излишнее финансирование по статьям «Оплата гражданских » - 10,6% или 700 тыс. руб. и «Начисления на труда» - 9,5% или 342 тыс. руб.
Таблица 6 – расходов в 2016 (тыс. .).
| Код показателя | Наименование | ЛБО | Фактические расходы | Темп роста,% | |
| Оплата гражданских служащих | 7200 | 1300 | |||
| 110200 | Начисления на труда | 3888 | 702 | 118,05 | |
| Приобретение предметов и расходных материалов | 635 | 635 | 0 | ||
| 110600 | услуг связи | 150 | 138 | 12 | |
| 110700 | Оплата услуг | 600 | 768 | -168 | |
| 240100 | оборудования и предметов пользования | 945 | 945 | 0 | 100,00 |
| Капитальный ремонт | 3626 | 0 |
Анализ Таблицы , что в 2010 году практически полное утвержденных бюджетных обязательств, за оплаты коммунальных . Кредиторская задолженность по услугам в году составила 168 тыс. руб., то недостаток финансирования на
Излишнее выделение ассигнований по статьям: «Оплата гражданских служащих» - на или на 1 300 тыс. руб.; «Начисления на оплату » - 702 тыс. руб. или на 18,05% и « услуг связи» - на или на 12 тыс. руб.
Анализ данных 6 показывает тенденцию ЛБО в 2010 по отношению к 2009 . Наибольшее увеличение по статье «Оплата услуг». Эта увеличилась на 66,67% по с 2009 годом, то увеличилась на 235 тыс. рублей увеличение по статье «Капитальный » - 2,31% или 82 тыс. рублей.
« предметов снабжения и материалов» на 58,75% или на 235 тыс. руб. «Оплата связи» выросла на то есть на 50 тыс. руб. «Оплата гражданских » и «Начисления на оплату » увеличились на 16,44%. статья увеличилась на 1 200 тыс. руб., а – на 648 тыс. руб. «Приобретение и предметов длительного » выросло на 15,24% или на 125 тыс. руб.
7 – Анализ ЛБО в 2015 и годах (. руб.)
| Код показателя | показателя | 2009 | Отклонение | Темп ,% | |
| 110110 | труда гражданских | 7300 | 8500 | 116,44 | |
| 110200 | на оплату | 3942 | 4590 | 648 | |
| 110300 | Приобретение снабжения и расходных | 400 | 635 | 235 | 158,75 |
| Оплата услуг | 100 | 150 | 50 | 150,00 | |
| 110700 | коммунальных услуг | 360 | 600 | 240 | |
| 240100 | оборудования и предметов пользования | 820 | 945 | 125 | 115,24 |
| Капитальный ремонт | 3626 | 82 |
Анализ финансирования , что учреждение обеспеченно средствами и использует их в объеме. В 2016 кредиторская задолженность только по статье « коммунальных услуг», как в 2015 году задолженность по двум : оплата коммунальных и оплата услуг .
3.2 Поиск источников бюджета « по делам молодежи и вопросам администрации г. »
Сложившаяся в сфере молодежной , новые потребности и общества требуют такие при организации деятельности, могли бы соответствовать условиям. В современной политике многочисленные трансформации, ее новый облик. средством качественного процесса стать высокий кадров, способных реагировать на изменяющиеся социума, умением анализировать, свою деятельность и оптимальные, эффективные при организации .
Молодежь – это один из ресурсов общества, богатым внутренним , характер которого во многом будущее страны.















