rpd000006348 (080200 (38.03.02).М5 Антикризисное управление), страница 2
Описание файла
Файл "rpd000006348" внутри архива находится в следующих папках: 080200 (38.03.02).М5 Антикризисное управление, 080200.М5. Документ из архива "080200 (38.03.02).М5 Антикризисное управление", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "вступительные экзамены" из 9 семестр (1 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "магистратура" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "rpd000006348"
Текст 2 страницы из документа "rpd000006348"
Прикрепленные файлы:
Вопросы для подготовки к экзамену/зачету:
1.Определение термина "внутренний контроль"
2.Мотиваторы, лежащие в основе растущего интереса к внутреннему контролю в России
3.Схема организационной структуры предприятия
4.Составные части внутреннего контроля
5.Внутренняя среда предприятия
6.Компоненты внутренней среды предприятия
7.Этические ценности предприятия
8.Совет директоров
9.Профессионализм
10.Философия и стиль управления
11.Структура управления
12.Разделение полномочий и ответственности
13.Кадровая политика
14.Оценка состояния компонентов внутренней среды на предприятии
15.Постановка целей предприятия
16.Классификация задач
17.Потенциальные риски и оценка
18.Выявление рисков
19.Анализ рисков
20.Классификация действий по осуществлению контроля
21.Принципы внутреннего контроля
22.Практические процедуры по осуществлению внутреннего контроля на предприятии
23.Информация
24.Коммуникации
25.Мониторинг
26.Обязательный и инициативный аудит
27.Внешний и внутренний аудит
-
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а)основная литература:
1. Материалы из презентации ЗАО «Делойт и Туш СНГ» «Система внутреннего контроля COSO: борьба с мошенничеством».
2. Статья «Несанкционированные операции принесли Societe Generale рекордный убыток» опубликована 21.02.2008 на сайте RosInvest.Com (http://www.rosinvest.com/).
3. Статья «Credit Suisse заразился от Societe Generale» Екатерины Мереминской опубликована 20.02.2008 на сайте Газета.Ru – Финансы (http://www.gazeta.ru/).
4. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ от 26.12.95г.
5. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», №14-ФЗ от 8.02.98г.
6. COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) «Internal Control – Integrated Framework», September 1992, May 1994.
7. COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) «Internal Control – Integrated Framework. Guidance for Smaller Public Companies. Reporting on Internal Control over Financial Reporting», October 2005.
8. COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) «Enterprise Risk Management Framework» Draft.
9. IFC (International Finance Corporation) World Bank Group, Презентация «Maintaining Internal Control: Performance vs. Conformance», October 4, 2006.
10. ЗАО «Делойт и Туш СНГ», Презентация «Система внутреннего контроля COSO: борьба с мошенничеством», 2006г.
11. «ПрайсвотерхаусКуперс» «Выход на рынки ценных бумаг США» Руководство для неамериканских компаний.
12. Колтунов Игорь «Тихие управленческие революции или как избежать корпоративных конфликтов». Выкладка на сайте
http://koltunov-nn.ru/modules/pages/main/publications/revolution.html.
13. Carol E. Brown «Sam Houston State University» «Internal Control Concepts» January 24, 1995г. Выкладка на сайте http://www.shsu.edu/~acc_cwb/control1.htm.
14. University of Nevada, Las Vegas, Campus Audit office «Accountability and Internal Control». Выкладка на сайте http://audit.unlv.edu/InternalControls.htm.
15. University of Michigan Office of University Audits «Financial Internal Control Guide». Выкладка на сайте http://www.umich.edu/~uaudits/internalcontrol/financial.internal.html.
16. Бурцев В.В. «Внутренний контроль в компаниях», 28 декабря 2004г. Публикация на сайте http://union.kz/ru/biz/mengm/pubs/2004/12/28/152/txt.shtml.
17. Головач А.М. Автореферат «Организация внутреннего контроля в телекоммуникационных организациях», Москва 2007.
18. Гиниятов Р., Институт внутренних аудиторов «Риск и контроль (модель COSO)». Публикация на сайте http://www.iia-ru.ru/public/chlen_inst/giniyatov.
19. Финансовая секция Института внутренних аудиторов «Сравнение концепций внутреннего контроля», 18 января 2007. Выкладка на сайте http://bankir.ru/analytics/svk/216/71629.
20. Невская консалтинговая компания «Полезное» «Статьи» «Система внутреннего контроля – надежная гарантия интересов собственников компании», 11 апреля 2006г. Выкладка на сайте www.nkkweb.ru/new/.
21. ОАО «Мордовская теплосетевая компания» «Компетенция совета директоров». Выкладка на сайте www.mtsksaransk.ru.
22. Егоров А., Лушкин С. «Безоткатные закупки». Публикация на сайте B2Blogger.com. «Маркетинг в промышленной среде» «Безоткатные закупки».
23. Тендеры.ру «Введение в конкурсы и тендеры». Выкладка на сайте tendery.ru.
24. К. Кузнецов «Регламенты и основные способы закупок на основе конкурентных методов», опубликовано «Коммерческий директор» №9, Сентябрь 2006г.
25. ЗАО «Русское Страховое Общество «Помощь» «Страховые услуги для участников государственного заказа» «Все о государственном заказе» «Способы закупок и условия их выбора», выкладка на сайте www.pomosch.com/goszakaz/about.php.
26. Бурцев В.В. «Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования», Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» №6, 2001 год.
27. Свободная энциклопедия «ВикипедиЯ», выкладка на сайте ru.wikipedia.org.
28. Федеральный закон №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности».
29. Панкратов А.С. «Аудит: курс лекций», выкладка на сайте http://readbookz.com/book/16/721.html.
30. «Виды аудита. Внутренний и внешний аудит», выкладка на сайте www.aboutadit.ru – информационный сайт об аудите.
31. Кирсанова И.И., Козлова С.В. «Внутренний контроль и аудит», Москва Издательство «ИВАКО Аналитик» 2006.
32. Аудиторское заключение, выкладка на сайте ОАО «ТВЭЛ» www.tvel.ru.
33. Реферат «Планирование и программа аудита», выкладка на сайте «REF.BY» http://www.ref.by/.
34. Сергей Ещенко статья «Выборка и аудиторские процедуры», Журнал «Главный Бухгалтер» №16, 2003 г.
35. Проскурякова А.М. «Аудит финансовой отчетности: базовое руководство по применению и документированию аудиторских процедур», Издательство «Дарника» совместно с «Национальным институтом методологии и практики аудита» 2008 год, выкладка на сайте http://nimpa.ru/.
36. Реферат «Что такое внутренний и внешний аудит», Закрытый каталог рефератов «Студенточка», выкладка на сайте http://catalog.studentochka.ru/09159.html
б)дополнительная литература:
в)программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
-
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционные занятия: комплект электронных слайдов, проектор, экран, ноутбук.
2. Практические занятия: компьютерный класс, проектор, экран, ноутбук.
Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия »
Аннотация рабочей программы
Дисциплина Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия является частью Профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Менеджмент. Дисциплина реализуется на «ИНЖЭКИН» факультете «Московского авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой (кафедрами) 502.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-5 ,ПК-6 ,ПК-7 ,ПК.НИ.ПП.3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: внутренним контролем и аудитом финансово-экономической деятельности предприятия. Определяет термин "внутренний контроль деятельности предприятия", приводит мировых законодателей в области изучения вопросов внутреннего контроля, раскрывает составные части процесса внутреннего контроля. Может быть использован как практическое пособие для оценки состояния процесса внутреннего контроля на предприятии и инструмент по его улучшению.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой (1 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часов), практические (12 часов), лабораторные (0 часов) занятия и (56 часов) самостоятельной работы студента.
Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия »
Cодержание учебных занятий
-
Лекции
1.1.1. Определение термина "внутренний контроль". Организация, спонсор современной концепции в области внутреннего контроля(АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.1. Составные части внутреннего контроля(АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
-
Практические занятия
1.3.1. Внутренняя среда предприятия(АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.4.1. Постановка целей предприятия(АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.5.1. Потенциальные риски и их оценка(АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.6.1. Действия по осуществлению внутреннего контроля(АЗ: 2, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие
1.7.1. Информация и коммуникации(АЗ: 2, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
1.8.1. Мониторинг и аудит(АЗ: 2, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
-
Лабораторные работы
-
Типовые задания
Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия »
Прикрепленные файлы
Версия: AAAAAARxDys Код: 000006348