ДЗ КМ-7: КМ-7. Формирование финансового результата. Контрольная работа. Вариант 3 вариант 3
Описание
▶️ Другие работы по курсу ◀️
➡️ Помощь с другим вариантом ⬅️
Факты хозяйственной жизни | Дт | Кт | Сумма, руб. |
1. Принято решениео формировании ООО. Уставный капитал 84 000 руб. | |||
2. Три учредителя вносят свои вклады. Герасимов П.М.компьютер 55 000 руб. и ксерокс 7 000 руб. | |||
Смирнов Г.П. – денежные средства 15 000 руб. | |||
Зайцев М.И. - Товарный знак5 000 руб. и материалы 2 000 руб. | |||
3. На расчетный счет поступил авансот покупателя услуг60 000 руб.,в т. ч. НДС | |||
4. Получен счетот арендодателя за аренду помещения 30 000,в т. ч. НДС | |||
5. ООО оплатило с расчетного счетасчет за аренду | |||
6. Оплаченный за аренду НДС принят к вычету | |||
7. Подписан с покупателем акт об оказании консультационных услуг60 000 руб., в т. ч. НДС | |||
8. Зачтен ранееуплаченный покупателем аванс | |||
9. По акту об оказании консультационных услуг покупателем приобретены у ООО услуги на сумму 280 000 руб., кроме того НДС | |||
10. На расчетный счет поступила частично оплата покупателя 300 000 руб. | |||
11. Начислена заработная плата | 52 000 |
персоналу ООО (директору, бухгалтеру- кассиру, аудиторам) | |||
12. Удержан НДФЛ | |||
13. Начислены взносы:в СФР – 30% | |||
14. Заработная плата директору, кассиру- бухгалтеру, одному из аудиторов перечислена на зарплатную карту | 20 100 | ||
15. Заработная платавторому аудитору выдана из кассы | 8 740 | ||
16. Выдано из кассы подотчетному лицу на приобретение канцелярских товаров | 5 700 | ||
17. Подотчетное лицо предоставило кассовый чек на приобретенные бумагу, папки, степлеры и т.п. | 5 200 | ||
18. Неиспользованный аванс подотчетным лицомвозвращен в кассу | 500 | ||
19. Канцелярские товарыпереданы в подразделение | 2 600 | ||
20. Подотчетному лицувыданы денежные средства на приобретение картриджа | 1 100 | ||
21. Получен на расчетный счеткредит на 10 месяцев | 350 000 | ||
22. Начислены проценты по кредиту за месяц. Ставка 21% | |||
23. Получены от поставщика товарно- транспортная накладная и счет за офисную мебель (книжный шкаф, кресла, директорский стол и др.) 271 400 руб., в т.ч. НДС | |||
24. Частично перечислена поставщику оплата за мебель | 170 000 | ||
25. Перечислены банкупроценты по кредиту за месяц | |||
26. Получен от ИП счетза сборку мебели. НДС нет | 13 000 | ||
27. Получены по чеку в кассу денежные средства с расчетного счета на хозяйственные расходы | 15 000 | ||
28. Предоставлены подотчетным лицом документы об оплате за сборку мебели (квитанция к ПКО) | 13 000 | ||
29. Возвращен из кассы перерасход подотчетному лицу | 13 000 | ||
30. Собранная мебельучтена в составе основных средств | |||
31. Начислена амортизация по офисной мебели | 3 500 | ||
32. Предоставлен краткосрочный заем сторонней организации | 90 000 | ||
33. Присуждены согласно договору пени | 9000 |
покупателю за просрочку платежа | |||
34. Создан резервпо сомнительным долгам | 1 500 | ||
35. Списана себестоимость оказанных за отчетный период услуг(сумма)? | |||
36. Закрытие субсчета 90.1 на 90.9 | |||
37. Закрытие субсчета 90.2. на 90.9 | |||
38. Закрытие субсчета 90.3. на 90.9 | |||
39. Закрытие субсчета 91.1 на 91.9 | |||
40. Закрытие субсчета 91.2. на 91.9 | |||
41. Определен финансовый результат от обычных видов деятельности за отчетный период (сумма?) | |||
42. Определен финансовый результат прочих видов деятельности за отчетный период (сумма?) | |||
43. Начислен условный расход на налогу на прибыль (сумма)? Ставка20%. | |||
44. Определение финансового результата за отчетный период (сумма)? |
Файлы условия, демо
Характеристики домашнего задания
Преподаватели
Список файлов
