98 (998207), страница 2
Текст из файла (страница 2)
УБЫТКИ убытки прошлых лет (88) Убыток отчетного года Итого по разделу III БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) ПАССИВ 1 Непокрытые 262 263 264 270 290 310 320 390 399 Код стр. 2 IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной капитал (85) 410 Добавочный капитал (87) Резервный капитал (86) в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 420 430 431 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 Фонды накопления (88) Фонд социальной сферы (88) Целевые финансирование и поступления (96) Нераспределенная прибыль с прошлых лет (88) Нераспределенная прибыль отчетного года Итого по разделу IV V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (92, 95) 440 450 460 470 480 490 510 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 Прочие долгосрочные кредиты Итого по разделу V VI.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Заемные средства (90, 94) 513 590 610 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612 Кредиторская задолженность в том числе: подрядчики (60, 76) 620 621 поставщики и векселя к уплате (60) задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) по оплате труда (70) по социальному страхованию и обеспечению (69) задолженность перед бюджетом (68) авансы полученные (64) прочие кредиторы Расчеты по дивидендам Доходы будущих периодов (83) Фонды потребления (88) 622 623 624 625 626 627 628 630 640 650 Резервы предстоящих расходов и платежей (89) Прочие краткосрочные пассивы (67) Итого по разделу VI БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 660 670 690 699 -18 Форма 1 месяцев 199__г.
Тыс. руб. На начало года На конец года 3 4 1675.5 2187 502.65 416 1172.85 1772 12566.25 17101 3267.225 2052 9299.025 1172.85 1340.4 15049 398 199 335.1 46 455.736 62 549.564 91 16755 19885 1957 2850 645.84 1185 107.64 169 230 316 470 360 143.52 555 287 338 138 423 42.78 127 84.18 11.04 237 59 621 889 137 187 205 302 168 249 112 151 184 127 147.2 103 36.8 460 24 1100 97 143 322 616 41 341 3360 5389 230 230 х 230 20345 0 230 25504 На начало года 3 На конец года 4 2289 2022 1673 704 933 311 211 65 493 246 1233 1057 704 1145 х 8805 1244 855 622 1788 1080 8856 450 980 212 461 239 519 450 980 2994 3604 2096 1946 898 1658 5434 7051 706 1622 598 1141 1739 1250 1481 705 1058 2186 665 1109 313 940 887 3760 11090 20345 15668 25504 Отчет о прибылях и убытках за Наименование показателя 1 Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от реализации(строки 010-020-030-040) Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)) Прочие внереализационные доходы Прочие внереализационные расходы Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130)) Налог на прибыль Отвлеченные средства Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (строки (140-150160)) Форма 2 0 Код стр.
месяцев 199__г. Тыс. руб. За За аналогичны отчетны й период й период прошлого года 3 4 17453 12388 12240 9709 710 890 709 190 1639.08 431.56 60 70 80 90 568 260 887 310 200 620 150 243 100 110 228 114 2756.08 1290.56 260 0 3016.08 724 290 60 1520.56 578 333 700 2001 328 2 10 20 30 40 50 120 130 140 150 160 170 .