Контрольная работа_исполнение федерального бюджета в РФ (852418), страница 7
Текст из файла (страница 7)
- гинекология: 3 245,6 18 = 58 420,8
- педиатрия: 12 996,3 11 = 142 959,3
- неврология: 3 512,5 5 = 17 562,5
- дерматология: 5 620 15 = 84 300
- стоматология: 6 322,5 20 = 126 450
Итоговую сумму расходов на медикаменты находим суммированием пп. с 1 по 7:
118 024 + 254 080,2 + 58 420,8 + 142 959,3 + 17 562,5 + 84 300 + 126 450 = 801 792,8
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и дис- пансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следую- щий год | принято в текущем году | проект на следую- щий год | |
1. Среднегодовое количество коек | х | 586,3 | х | 341,5 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 900 | 800 | 850 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 527 670 | 300 000 | 290 275 |
п.1. Среднегодовое количество коек берем из таблицы 11.
п.3. Годовой ФЗП в проекте на следующий год находим как произведение среднегодового количества коек (п.1) на среднюю заработную плату на 1 койку в год (п.2):
Больницы в городах: 586,3 900 = 527 670
Больницы в сельской местности: 341,5 850 = 290 275
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 13
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следую- щий год | принято в текущем году | проект на следую- щий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 586,3 | х | 341,5 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 250 | 250 | 250 | 250 |
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | х | 146 575 | х | 85 375 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года | х | 540 | х | 309 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. | х | 324 000 | х | 185 400 |
4. Прирост коек за год | х | 75 | х | 52 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 800 | 800 | 800 | 800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | 60 000 | х | 41 600 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. | х | 384 000 | х | 227 000 |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы:
п.1. Среднегодовое количество коек берем из таблицы 11.
п.3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов в год находим как произведение среднегодового количества коек (п.1) на расходы на 1 койку в год (п.2):
Больницы в городах: 586,3250 = 146 575 руб.
Больницы в сельской местности: 341,5250 = 85 375 руб.
II. Мягкий инвентарь:
п.1. Количество коек на начало года берем из таблицы 11.
п.3. Сумму расходов на дооборудование коек в год находим как произведение количества коек на начало года (п.1) на расходы на дооборудование 1 койки в год (п.2):
Больницы в городах: 540 600 = 324 000 руб.
Больницы в сельской местности: 309600 = 185 400 руб.
п.4.Прирост коек за год находим как разность числа коек на конец года и на начало (таблица 11):
Больницы в городах: 615 - 540 = 75
Больницы в сельской местности: 361 - 309 =52
п.6. Сумму расходов на оборудование новых коек в проектном году находим как произведение прироста коек за год (п.4) на расходы на оборудование 1 новой койки (п.5):
Больницы в городах: 75 800 = 60 000 руб.
Больницы в сельской местности: 52800 = 41 600 руб.
п.7. Всего расходов на мягкий инвентарь находим, просуммировав расходы на дооборудование старых (п.3) и на оборудование новых коек (п.6):
Больницы в городах: 324 000 + 60 000 = 384 000
Больницы в сельской местности: 185 400 + 41 600 = 227 000
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Таблица 15
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансерыв сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 527 670 | 300 000 | 290 275 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 137 194,2 | 78 000 | 75 471,5 |
3. Питание | 3 200 000 | 4 361 587 | 2 500 000 | 2 508 970 |
4. Медикаменты | 3 000 000 | 4 716 814 | 2 800 000 | 2 670 800 |
5. Мягкий инвентарь | х | 384 000 | х | 227 000 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 146 575 | х | 85 375 |
7. Приобретение оборудования инвентаря | 250 000 | 287 500 | 150 000 | 172 500 |
8. Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 260 000 | 700 000 | 735 000 |
9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 8 680 000 | 12 271 340,2 | 6 828 000 | 7 115 391,5 |
п.1. Заработную плату мед.персонала больниц и диспансеров берем из таблицы 13.
п.2. Начисления на заработную плату находим как: 26% от заработной платы персонала (п.1):
Текущий год:
Больницы в городах: 500 000 0,26 = 130 000
Больницы в сельской местности: 300 000 0,26 = 78 000
Проектный год:
Больницы в городах: 527 6700,26 = 137 194,2
Больницы в сельской местности: 290 275 0,26 = 75 471,5
п.3. Расходы на питание в проектном году берем из таблицы 11.
п.4. Расходы на медикаменты в проектном году берем из таблицы 11.
п.5. Расходы на мягкий инвентарь в проекте на следующий год берем из таблицы 14.
п.6. Расходы на канцелярские и хозяйственные расходы в проектном году берем из таблицы 14.
п.7. Расходы на приобретение оборудования и инвентаря в проектном году находим с учетом их увеличения на 18% от расходов текущего года:
Больницы в городах: 250 000 + 250 000 0,15 = 287 500
Больницы в сельской местности: 150 000 + 150 000 0,15 = 172 500
п.8. Расходы на капитальный ремонт в проекте на следующий год находим с учетом их увеличения на 15% от расходов на капитальный ремонт в текущем году:
Больницы в городах: 1 200 000 + 1 200 000 0,05 = 1 260 000
Больницы в сельской местности: 700 000 + 700 000 0,05 = 735 000
Итоговую сумму расходов находим суммированием пп. с 1 по 9.
Текущий год:
Больницы в городах:
500 000 + 130 000 + 3 200 000 + 3 000 000 + 250 000 + 1 200 000 + 400 000 = 8 680 000
Больницы в сельской местности:
300 000 + 78 000 + 2 500 000 + 2 800 000 + 150 000 + 700 000 + 300 000 = 6 828 000
Проектный год:
Больницы в городах:
527 670 + 137 194,2 + 4 361 587 + 4 716 814 + 384 000 + 146 575 + 287 500 + 1 260 000 + 450 000 = 12 271 340,2
Больницы в сельской местности:
290 275 + 75 471,5 + 2 508 970 + 2 670 800 + 227 000 + 85 375 + 172 500 + 735 000 + 350 000 = 7 115 391,5
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Таблица 16
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед.персонала | 650 000 | 700 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 169 000 | 182 000 |
3. Медикаменты | 900 000 | 801 792,8 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330 000 | 379 500 |
7. Капитальный ремонт | 1 000 000 | 950 000 |
8. Прочие расходы | х | 250 000 |
Итого расходов | 3 049 000 | 3 713 293 |
п.2. Начисления на заработную плату находим как: 26% от заработной платы мед.персонала (п.1):
Текущий год: 650000 0,26 = 169 000
Проектный год: 700000 0,26 = 182 000
п.3. Сумму расходов на медикаменты в проектном году берем из табл.12
п.6. Увеличение расходов на приобретение оборудования и инвентаря на следующий год составит 15 % от расходов в текущем году:
Проектный год: 330 000 + 330 000 0,18 = 379 500 руб.
п.7. Расходы на капитальный ремонт в проектном году находим с учетом их снижения на 5 % от расходов на капитальный ремонт в текущем году:
Проектный год: 1 000 000 – 1 000 000 0,05 = 950 000 руб.