25309 (686798), страница 6
Текст из файла (страница 6)
м2
3.2 Планирование объема производства в натуральном выражении
На основе плана производства продукции в натуральном выражении определяется план производства продукции в стоимостном выражении по показателям товарной (валовой) и реализуемой продукции.
Плановый показатель товарной (валовой) продукции характеризует стоимость готовой продукции и полуфабрикатов, предназначенных для реализации на сторону, стоимость работ, выполненных данным предприятием для других предприятий, своему капитальному строительству и капитальному ремонту основных фондов.
Для определения товарной продукции в действующих оптовых ценах, из объема готовой продукции исключается продукция, идущая на собственные нужды (уголь на производственно-технические нужды на угольных шахтах, полуфабрикаты собственного изготовления на собственные нужды).
План добычи составляет 1490 тыс. т, расход угля на собственные нужды 5 тыс. т, цена 1 тонны угля при плановом качестве составляет 900 руб./тонну. Стоимость услуг капитального строительства составляет 200 млн. руб.
Общий объем товарной продукции:
млн. руб.
где n – номенклатура продукции; - объем продукции по i-тому виду наименования в натуральном выражении;
- затраты на капитальный ремонт и капитальное строительство, руб.;
- стоимость производственных услуг сторонним организациям.
Реализованная продукция включает продукцию полученную, отгруженную и оплаченную потребителем.
В состав реализованной продукции за плановый период входит продукция, подготовленная в предшествующий период и находящаяся на начало планового периода на складе в остатках готовой продукции.
млн. руб.
где =30 тыс. т – остатки нереализованной продукции на начало планируемого периода;
=10 тыс. т – остатки нереализованной продукции на конец планируемого года.
Результаты разработки плана производства представлены табл. 15.
Таблица 15. Производство продукции для угольных шахт
Показатель | План на год | По кварталам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Производственная мощность шахты, т/год Зольность угля, % Среднесуточная добыча, т Добыча из очистных забоев, т Добыча из подготовительных забоев, т Среднедействующее количество очистных забоев Среднедействующая длина очистных забоев, м Среднемесячное подвигание линии очистных забоев, м | 1490000 28,36 4140 3600 540 2 240 123 | 376639 28,2 4140 3600 540 2 240 123 | 384917 28,1 4140 3600 540 2 240 123 | 355944 28,3 4140 3600 540 2 240 123 | 384917 28,3 4140 3600 540 2 240 123 |
Проведение подготовительных выработок, м В том числе: – основных – прочих | 5999 2726,7 3272,04 | 1516,4 689,3 827,1 | 1549,7 704,4 845,3 | 1433,1 651,4 781,7 | 1549,7 704,4 845,3 |
В том числе: – товарная продукция в оптовых ценах, млн. руб. – реализованная продукция в оптовых ценах, млн. руб. | 1536,5 1359,4 | 388,4 343,6 | 396,9 351,2 | 367,1 324,7 | 396,9 351,2 |
Таблица 16. Планово-производственные нормы и нормативы
Наименование | Достигнутый уровень в предплановом периоде | Нормативы | |
утверждаемые | принятые в плановых расчетах | ||
Нормы качества угля Нормы зольности углей по маркам (классам), % Норма содержания серы по маркам, % | 29 0,6 | 28,1 0,5 | 28,5 0,5 |
Нормы расхода основных материалов и энергии на 1000 т добычи Взрывчатые вещества, Детонаторы, шт. Электроэнергия, кВт/ч | 31,5 22 2,5 | 32,5 21 2,5 | 32,5 21,5 2,5 |
Лимит расхода угля на производственно-технические нужды, т | 4900 | 5000 | 5000 |
Норматив эксплуатационных потерь угля, % | 29,8 | 30 | 30 |
4. Планирование труда и заработной платы
4.1 Планирование производительности труда и численности
Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче производится путем определения влияния важнейших факторов на изменение ее уровней в планируемом периоде по сравнению с базовым.
Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.
Таблица 17
Показатель | База | План | % |
Добыча общая, тонн | 1476000 | 1490400 | 99,03 |
в том числе: из очистных забоев | 1283478,3 | 1296000 | 98,9 |
Из подготовительных забоев | 192521,7 | 194400 | 0,13 |
Добыча среднесуточная, т | 4100 | 4140 | 99,03 |
Среднедействующее число очистных забоев | 2 | 2 | 100 |
Объём проведения ГПР, м³ | 6000 | 5999 | 100,01 |
Число дней работы шахты | 360 | 360 | |
Число выходов 1-го рабочего в месяц | 21,05 | 21 | |
Всего ППП по добыче: | 1925 | 1925 | |
Из них на очистных работах | 1650 | 1650 | |
на подготовительных работах | 275 | 275 | |
Численность непромыш. группы | 109 | 116 | |
Итого рабочих | 2034 | 2041 |
1. Численность рабочих по добыче, необходимая для обеспечения запланированного объёма добычи, при сохранении производительности труда, достигнутой в базовом периоде:
чел., где
Пб = 63,7 т/ чел. в месяц – производительность одного работающего ППП за месяц.
2. Относительные изменения численности рабочих в результате влияния отдельных факторов:
-
Ксс – коэффициент списочного состава.
-
влияние организационных факторов (изменение числа выходов 1 рабочего):
чел.
-
изменение удельного веса очистной добычи на 1000 т. общей добычи
чел.
-
Численность рабочих, занятых на прочих работах изменилась.
-
Плановая численность рабочих:
чел.
-
Плановая производительность труда:
т/мес.
6. Снижение производительности труда рабочего по добыче составило:
Объем добычи в планируемый год должен возрасти на 0,97%, а производительность снизиться, но незначительно на 0,3%. Следовательно, численность рабочих увеличилась на: (0,9903 / 0,997) *100 – 100 = 0,24%.
4.2 Планирование фонда заработной платы
Относительное высвобождение численности рабочих на очистных и подготовительных работах отсутствует. Следовательно, не ожидается ни относительного высвобождения ФОТ, ни уменьшения фонда заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что при неизменном уровне заработной платы производительность труда на шахте незначительно снижается.
Фонд оплаты труда рабочих в базисном году составил 30292 тыс. рублей. Среднегодовая заработная плата рабочего ППП составила 15 тыс. рублей.
Среднегодовая заработная плата труда вспомогательных рабочих составила 13 тыс. рублей.
1. Плановый фонд заработной платы:
-
тыс. руб. в месяц, где
Зб. ср. – базовая средняя заработная плата,
Чпл. – плановая численность рабочих.
-
тыс. руб. в месяц
-
ФЗП=28875+1508=30383 тыс. рублей в месяц или 364596 тыс. руб. в год
-
Планирование труда.
Таблица 18
Показатель | План на год | По кварталам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Численность персонала, всего | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 |
В том числе ППП, всего | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
вспомогательные рабочие | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Производительность одного рабочего, т/мес. | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Фонд заработной платы, всего, тыс. р | 364596 | 91149 | 91149 | 91149 | 91149 |
В том числе ППП | 346500 | 86625 | 86625 | 86625 | 86625 |
вспомогательные рабочие | 18096 | 4524 | 4524 | 4524 | 4524 |
Средняя заработная плата тыс. р. | |||||
– одного работника ППП | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Одного вспомогательного | 156 | 39 | 39 | 39 | 39 |
5. Планирование себестоимости продукции
План по себестоимости является одним из основных разделов плана, так как именно в этом разделе обобщаются в денежном выражении показатели предыдущих разделов плана. Себестоимость продукции – это выражение в денежной форме текущих затрат на производство определенного вида продукции (услуг), назначение которых возместит используемые в производстве материальные, трудовые и природные ресурсы.