160321 (623030), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Рост налоговых поступлений в областной бюджет к уровню 2007 года составил 29%, или 3171 млн. рублей и обеспечен в основном увеличением поступлений налога на прибыль организаций в 1,5 раза, или на 1 599 млн. рублей и налога на доходы физических лиц в 1,3 раза, или на 1 030,2 млн. рублей.
Увеличение доходной базы обусловлено экономической ситуацией в области, ростом заработной платы, развитием малого бизнеса и выполнением задач бюджетной политики по развитию доходного потенциала области и улучшению администрирования доходов. Улучшение администрирования налоговых доходов позволило сократить объем недоимки на 3,1%, или на 17,2 млн. рублей по сравнению с началом 2008 года.
В течение отчетного периода объем безвозмездных поступлений составил 12 301,7 млн. рублей, или 100,3% от годового объема, что выше запланированных поступлений на 31,2 млн. рублей. Из общего объема безвозмездных перечислений поступило: дотаций – 5 715,3 млн. рублей, субсидий – 3 029,4 млн. рублей, субвенций – 1 819,4 млн. рублей, иных межбюджетных трансфертов – 869,8 млн. рублей, прочих безвозмездных поступлений – 867,8 млн. рублей, в том числе привлечено средств от Государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 572,2 млн. рублей.
Выполнение доходной части бюджета стало основным фактором успешного исполнения бюджетной политики области, направленной на выполнение задач, определенных Бюджетным посланием Губернатора области на 2008 год, в том числе финансового обеспечения мероприятий в области социальной политики и осуществления инвестиционной деятельности.
Итоги проводимой бюджетной политики отчетного года характеризуются обеспечением своевременно и в полном объеме выплаты заработной платы, социальных выплат населению, софинансирования приоритетных национальных проектов и отсутствием просроченной кредиторской задолженности.
С 1 февраля 2008 года было обеспечено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 14%, с 1 апреля – работникам органов государственного управления и органов местного самоуправления на 9%.
С января увеличены на 7% размеры социальных выплат многодетным семьям и семьям воспитывающих детей-сирот. С 1 августа на 15% проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам.
Как и в предыдущие годы в приоритетном порядке осуществлялось финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения и физической культуры, социальной политики. На социально-культурную сферу из областного бюджета было направлено 50,2% объема расходов бюджета, что выше объема 2007 года на 2517,3 млн. рублей. Наибольший объем средств направлен на социальную политику 5 255,2 млн. рублей. Рост расходов к уровню 2007 года обеспечен по всем отраслям социальной сферы.
Диаграмма 4. Динамика расходов областного бюджета на социально-культурную сферу (млн. рублей)
Выполнена задача бюджетной политики, направленная на активную работу по развитию экономики области. В отчетном году направлено на поддержку и модернизацию отраслей экономики 6 875 млн. рублей бюджетных средств или в 1,4 раза выше объема 2007 года.
Диаграмма 5. Динамика расходов областного бюджета на развитие отдельных отраслей экономики области (млн. рублей) представлена на диаграмме
От суммы, направленной на развитие отраслей экономики, 38,4% израсходовано на государственную поддержку дорожного хозяйства (2638,3 млн. рублей), сельского хозяйства – 33,2% (2 284,3 млн. рублей), жилищно-коммунального хозяйства – 15, 5% (1 063,6 млн. рублей), газификацию – 10,5% (723,8 млн. рублей). Кроме того, направлялись средства: на развитие малого предпринимательства (101,9 млн. рублей) и повышение инвестиционной привлекательности (63,1 млн. рублей).
В 2008 году муниципальным образованиям области перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 9 951 млн. рублей или выше уровня 2007 года на 2 431,9 млн. рублей. Из фонда компенсаций на исполнение переданных 21 вида государственных полномочий направлено 4 712,6 млн. рублей. Финансирование переданных полномочий обеспечено в полном объеме, кредиторской задолженности нет.
2.4.2 Структура консолидированного бюджета Кировской области
ДОХОДЫ | Уточненнный | Исполнение | % исп-я |
план | Из отч-ти в МФ по | к годов. | |
года | бухгалтер. | плану | |
ДОХОДЫ в том числе | 17 217 336 681,1 | 4 643 720 561,9 | 27,0 |
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2 535 695 000,0 | 1 209 941 106,8 | 47,7 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 7 849 033 103,0 | 1 906 818 606,6 | 24,3 |
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ | 1 993 930 000,0 | 504 449 531,1 | 25,3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе | 1 188 483 752,8 | 256 062 072,9 | 21,5 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 777 655 000,0 | 163 889 511,0 | 21,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 406 940 838,8 | 91 356 227,4 | 22,4 |
Единый сельскохозяйственный налог | 3 887 914,0 | 816 334,5 | 21,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе | 1 717 479 054,8 | 269 863 882,3 | 15,7 |
налоги на имущество физ. лиц | 14 694 696,0 | 2 019 315,5 | 13,7 |
налоги на имущество организаций | 951 288 582,8 | 138 584 260,7 | 14,6 |
Транспортный налог | 507 917 000,0 | 51 301 074,5 | 10,1 |
Налог на игорный бизнес | 135 900 000,0 | 48 126 542,5 | 35,4 |
Земельный налог | 107 678 776,0 | 29 832 689,2 | 27,7 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 15 667 000,0 | 3 486 177,2 | 22,3 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 93 262 251,4 | 20 366 357,5 | 21,8 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 1 809 096,0 | 5 447 622,3 | 301,1 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 090 453 742,5 | 237 834 759,0 | 21,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, в том числе | 197 878 604,2 | 96 019 816,9 | 48,5 |
Плата за использование лесов | 137 438 000,0 | 82 153 816,5 | 59,8 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 14 500 400,0 | 2 582 629,7 | 17,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 381 704 679,0 | 85 942 100,7 | 22,5 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 30 000,0 | 18 725,0 | 62,4 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 100 123 928,0 | 20 801 750,1 | 20,8 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ ДОХОДЫ | 37 378 150,0 | 35 273 751,3 | 94,4 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 494 691,7 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -92 080,6 | -11 683 019,1 | 12 687,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 493 780 081,0 | 416 845 187,8 | 27,9 |
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 18 711 116 762,1 | 5 060 565 749,7 | 27,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 123 149 730,0 | 3 398 347 365,4 | 33,6 |
ДОТАЦИИ, их них: | 5 296 458 100,0 | 1 760 797 600,0 | 33,2 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5 211 418 100,0 | 1 737 139 600,0 | 33,3 |
СУБВЕНЦИИ | 1 666 198 800,0 | 598 110 150,0 | 35,9 |
СУБСИДИИ | 1 995 793 100,0 | 419 682 100,0 | 21,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 705 520 900,0 | 560 444 935,6 | 79,4 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 458 766 830,0 | 58 102 623,7 | 12,7 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 412 000,0 | 1 209 956,0 | 293,7 |
ВСЕГО Д О Х О Д О В | 28 834 266 492,1 | 8 458 913 115,0 | 29,3 |