176740 (627131), страница 8
Текст из файла (страница 8)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за ________________ 2006г.
| КОДЫ | |||
| 0710002 | |||
Форма № 2 по ОКУД
ИНН …………………………....……. Дата (год, месяц, число)
Организация …………………………..………….…. по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) …………….…..….… по ОКОНХ
Организационно-правовая форма …………..…….. по КОПФ
Орган управления государственным имуществом .. по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. ………..………….…..по СОЕИ
Контрольная сумма
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 3232,6 | 2604 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 1840 | 1630 |
| Коммерческие расходы | 030 | 160 | 120 |
| Управленческие расходы | 040 | 524 | 340 |
| Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 050 | 708,6 | 514 |
| Проценты к получению | 060 | 0,4 | - |
| Проценты к уплате | 070 | - | 6 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 16,4 | 14 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 2,2 | 4 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 19 | 10 |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)) | 110 | 708,6 | 516 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 12 | 16 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 14 | 8 |
| Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110+120-130)) | 140 | 706,6 | 524 |
| Налог на прибыль | 150 | 226 | 180 |
| Отвлеченные средства | 160 | 473,6 | 294 |
| Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (строки (140-150-160)) | 170 | 7 | 50 |
Руководитель ______________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
за ________________ 2006г.
| КОДЫ | |||
| 0710003 | |||
Форма № 3 по ОКУД
ИНН …………………………....……. Дата (год, месяц, число)
Организация …………………………..………….…. по ОКПО
Отрасль (вид деятельности) …………….…..….… по ОКОНХ
Организационно-правовая форма …………..…….. по КОПФ
Орган управления государственным имуществом .. по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. ………..………….…..по СОЕИ
Контрольная сумма
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсхо-довано (исполь-зованно в отчетном году) | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
| Уставный (складочный) капитал | 010 | 1600 | - | - | 1600 |
| Добавочный капитал | 020 | - | - | - | - |
| Резервный фонд | 030 | - | 46 | 30 | 16 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 050 | 50 | - | 50 | - |
| Фонды накопления - всего | 060 | 20 | 217 | - | 237 |
|
| 061 |
|
|
|
|
|
| 062 |
|
|
|
|
| Фонды социальной сферы | 070 | - | 92 | 85 | 7 |
|
| 080 |
|
|
|
|
| Целевые финансирование и поступления из бюджета | 090 | - | - | - | - |
| Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых небюджетных фондов - всего | 100 | - | - | - | - |
|
| 101 |
|
|
|
|
|
| 102 |
|
|
|
|
| Итого по разделу I. | 130 | 1670 | 355 | 165 | 1860 |
| II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
| |
| Фонды потребления - всего | 140 | 10 | 242 | 240 | 12 |
|
| 141 |
|
|
|
|
|
| 142 |
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | 150 | 26 | - | 3 | 23 |
|
| 151 |
|
|
|
|
|
| 152 |
|
|
|
|
|
| 153 |
|
|
|
|
|
| 154 |
|
|
|
|
|
| 155 |
|
|
|
|
|
| 156 |
|
|
|
|
| Оценочные резервы - всего | 160 | - | - | - | - |
|
| 161 |
|
|
|
|
|
| 162 |
|
|
|
|
|
| 170 |
|
|
|
|
| Итого по разделу II | 180 | 36 | 242 | 243 | 35 |
СПРАВКА
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1) Чистые активы | 185 | 1684 Из бюджета | 1880 Из отраслевых и межотраслевых фондов |
|
|
| 3 | 4 |
| 2) Получено на: |
|
|
|
| финансирование капитальных вложений | 191 | - | - |
| финансирование научно-исследовательных работ | 192 | - | - |
| возмещение убытков | 193 | - | - |
| социальное развитие | 194 | - | - |
| прочие цели | 195 | - | - |
Руководитель ______________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________
(подпись)













