19164 (602046), страница 7
Текст из файла (страница 7)
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ 20.03.2009│
└───────────┘
| АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетногогода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 50 000 | 183 000 |
| Основные средства | 120 | 1 569 881 | 1 509 592 |
| Незавершенное строительство | 130 | 168 591 | 100 121 |
| Доходные вложения в материальные | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | 6 201 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 788 472 | 1 797 914 |
| II.ОБОРОТНЫЕКТИВЫ Запасы | 210 | 257 385 | 253 672 |
| в том числе: | 211 | 252 046 | 38 736 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном | 213 | - | |
| готовая продукция и товары для | 214 | 127 | 114 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 5 212 | 14 822 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость По приобретенным ценностям | 220 | 27 362 | 29 962 |
| Дебиторская задолженность (платежи по | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по | 240 | 393 947 | 201 302 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 115 977 | 77 081 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 1 000 | 201 000 |
| Денежные средства | 260 | 13 | 137 440 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 679 707 | 823 376 |
| БАЛАНС | 300 | 2 468 179 | 2 621 290 |
| ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало | На конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1 624 416 | 1 624 416 |
| Собственные акции, выкупленные У акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | 32 852 | 32 852 |
| в том числе: резервы,образованныевсоответствии с законодательством | 431 | 32 852 | 32 852 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительнымидокументами | 32 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый | 470 | 648 423 | 775 071 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 305 691 | 2 432 339 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 46 110 | 129 686 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 23 013 | 49 126 |
| задолженность перед персоналоморганизации | 622 | - | 11 014 |
| задолженность ред государственными внебюджетными | 623 | - | 3 930 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 14 497 |
| прочие кредиторы | 625 | 23 097 | 51 119 |
| Задолженность перед участниками(учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 58 821 | 27 390 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 57 557 | 31 875 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 162 488 | 188 951 |
| БАЛАНС | 700 | 2 468 179 | 2 621 290 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности,принятые на ответственное хранение | 920 | 1 473 | 2 483 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанн убыток задолженностьнеплатежеспособных дебиторов | 940 | 7 | 7 |
| Обеспечения обязательств и платежейполученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежейвыданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | 106 | 34 |
| Износ объектов внешнегоблагоустройства и других аналогичныхобъектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные вользование | 990 | - | - |
| 995 | - | - |
Руководитель _________ Северов М.И.
Главный бухгалтер ______ Когтенкова Т.М.
(подпись) (расшифровка (подпись)
(расшифровкаподписи) подписи)
"20" _ марта 2009 г.














