183122 (596652), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Избежать таких ошибок можно уже на начальном этапе - правильно сформировав группу экспертов. Идеальная конфигурация - пять-семь представителей компании (менеджеры, специалисты НR-службы) и три-четыре эксперта консалтинговой компании. В упрощенном варианте оценщиками могут выступить линейные менеджеры - непосредственные руководители сотрудников корпорации. Но присутствие консультантов необходимо. Причем, желательно и присутствие агентства, работающего по внедрению Хэя. То есть организации, которая имеет практический опыт работы по методу Хэя на других предприятиях и владеет тренерскими методиками. Только объективно составленная экспертная группа сможет эффективно спроектировать систему грейдов и оставить практические рекомендации НR-службе на внедренческий этап.
Глава 2. Анализ системы оплаты труда на примере ОАО "Энергия"
2.1 Техническо-экономическая характеристика предприятия ОАО "Энегрия"
ОАО "Энергия"--это гидроэлектростанция, расположенная в Перми. Этот гидроузел расположен в 691 км от устья реки в районе города Перми. ГЭС (установочная мощность - 483 МВт) старейшая станция Камского каскада, и до 1956 года она считалась самой крупной в Уральском регионе. Ее строительство было начато в 1949 году по проекту академика Александрова.18 сентября 1954 года состоялся пуск 1-го гидроагрегата. В постоянную эксплуатацию ГЭС была принята в 1964 году.
В состав сооружений гидроузла входят: здание гидроэлектростанции совмещенного (водосливного) типа, русловая и пойменная земляные плотины, судоходный двухниточный шестикамерный шлюз (эксплуатируется государственным учреждением Камводпуть), ОРУ 110-220 кВ.
Длина напорного фронта всего гидроузла 2500 м, в том числе по бетонным сооружениям 386 м.
Водохранилище, образованное в результате сооружения гидроузла, располагается в пределах Пермской области и представляет собой сравнительно узкий, вытянутый с севера на юг водоем. Наибольшая ширина которого - 30 км, наименьшая 3 км, длина водохранилища около 300 км.
Учреждение акционерного общества "Энергия" состоялось в 1993г., как дочернее акционерное общество открытого типа Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России", с правами юридического лица, с уставным фондом имущества РАО "ЕЭС России" в части ГЭС в сумме 70 946 тыс. рублей. Учреждение ОАО "Энергия" подтверждено распоряжением РАО "ЕЭС России" № 20р от 20.01.93 г.
На ГЭС установлено 23 гидротурбины мощностью 21 МВт каждая. Число часов использования среднегодовой установленной мощности турбин за 2009 г. - 4148 часа (в 2008 г. - 3772 часа).
Коэффициент эффективности использования установленной мощности - 0,47 (при работе агрегатов в режиме активной нагрузки).
Камское водохранилище является водным объектом комплексного использования и обеспечивает:
выработку электроэнергии и участие в покрытии нагрузки Уральской энергосистемы, с учетом ее суточной и сезонной неравномерности;
судоходные и лесосплавные условия на реке Каме;
соблюдение условий, обеспечивающих бесперебойную работу лицензированных нормально профессионально эксплуатируемых водозаборных, водопроводных и канализационных сооружений;
соблюдение условий, обеспечивающих сохранение и воспроизводство рыбных запасов;
срезку пиков половодий редкой повторяемости.
Таким образом, имея общее представление о характере деятельности ОАО "Энергия", следует рассмотреть его финансовое состояние в динамике
За последние 3 года. В работе анализ финансового состояния предприятия проводился на основе бухгалтерских данных.
В структурированном виде они представлены ниже.
Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Энергия" за последние три года производится с целью выявления динамики основных технико-экономических показателей.
Анализ проводится на основании данных годовых балансов предприятия. Темпы роста производства продукции определяются отношением данного уровня производства продукции к уровню базового периода.
Для анализа составляется аналитическая таблица, в которой рассчитываются темпы роста технико-экономических показателей (см. таблицу 8).
Динамика основных технико-экономических показателей ОАО "Энергия" за 2007-2009 гг.
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
1. Объем товарной продукции, млн. р. | 316089 | 357100 | 382115 |
2. Численность ППП, чел. | 3118 | 3131 | 3182 |
3. Производительность труда, млн. р. | 98334 | 102105 | 108953 |
4. Фонд оплаты по труду, млн. р. | 24390 | 29282 | 33626 |
5. Среднегодовая зарплата, млн. р. | 7,82 | 9,35 | 10,57 |
6. Прибыль балансовая, млн. р. | 48320 | 58350 | 70691 |
7. Общая рентабельность, % | 20 | 21,5 | 25 |
8. Себестоимость ТП, млн. р. | 241601 | 271396 | 282765 |
9. Материальные затраты, млн. р. | 86370 | 108558 | 118761 |
10. Затраты на 1 рубль ТП, руб. | 0,764 | 0,76 | 0,74 |
Таблица 9
Динамика основных технико-экономических показателей ОАО "Энергия" за 2007-2009 гг.
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
1. Объем товарной продукции, млн. р. | 316089 | 357100 | 382115 |
Темп роста к 2007 г., % | 100 | 113 | 121 |
Темп роста к 2008 г., % | 100 | 107 | |
2. Численность ППП, чел. | 3118 | 3131 | 3182 |
Темп роста к 2007 г., % | 100 | 100,4 | 102 |
Темп роста к 2008 г., % | 100 | 101,6 | |
3. Производительность труда, млн. р. | 98334 | 102105 | 108953 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 104 | 111 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 106 | |
4. Фонд оплаты по труду, млн. р. | 24390 | 29282 | 33626 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 120 | 138 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 114 | |
5. Среднегодовая зарплата, млн. р. | 7,82 | 9,35 | 10,57 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 119,5 | 135,1 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 113 | |
6. Прибыль балансовая, млн. р. | 48320 | 58350 | 70691 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 121 | 146 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 121 |
Динамика основных технико-экономических показателей ОАО "Энергия" за 2007-2009 гг.
7. Общая рентабельность, % | 20 | 21,5 | 25 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 107,5 | 125 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 116,2 | |
8. Себестоимость ТП, млн. р. | 241601 | 271396 | 282765 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 112 | 117 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 105 | |
9. Материальные затраты, млн. р. | 86370 | 108558 | 118761 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 125,6 | 137,5 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 109 | |
10. Затраты на 1 рубль ТП, руб. | 0,764 | 0,76 | 0,74 |
Темп роста к 2007г., % | 100 | 99,4 | 96,8 |
Темп роста к 2008г., % | 100 | 97,4 |
За анализируемый период (2007-2009 гг.) наблюдается тенденция роста показателя произведенной энергии. Так, выработка энергии возросла с 316089 млн. руб. до 382115 млн. руб. в действующих ценах (т.е. на 21%).
Сравнивая значение этих показателей в сопоставимых ценах, следует отметить, что реальный рост объемов энергии за рассматриваемый период составил 8%. Это стало возможным благодаря внедрению новых технологий.
2.2 Анализ организации оплаты труда
Все работники системы транспорта электроснабжения подразделяются на следующие категории работников:
-
рабочие;
-
руководители и инженерно - технические работники (ИТР) - работники, непосредственно связанные с техническим руководством производственным процессом;
-
служащие - работники, выполняющие функции учета, снабжения, сбыта и т.п. и несвязанные непосредственно с техникой и технологией производства.
Численность работников ОАО "Энергия" регулируется в соответствии с "Нормативами численности рабочих и служащих подразделений системы ОАО "Энергия".
Данные нормативы предназначены для обеспечения штатной расстановки работников ОАО "Энергия".
Нормативы численности разработаны по объектам, видам работ и подразделениям ОАО "Энергия", предусматривают списочную численность работников с учетом создания нормальных условий работы, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья трудящихся, а также сменности обслуживания объектов магистрального транспорта электроснабжения.
Численность, рассчитанная по нормативам, является максимальной. Если в результате лучшей организации труда, производства и управления фактическая численность работников меньше нормативной и при этом обеспечивается качественное выполнение заданных объемов работ при отсутствии нарушений требований охраны труда, правил техники безопасности и пожарной безопасности, то фактическая численность не должна увеличиваться до нормативного значения.