147513 (594364), страница 4
Текст из файла (страница 4)
По отношению к прошлому году не произошло увеличение расходов по топливу и электроэнергии в натуральном выражении. Цены на топливо возросли в среднем в 1,7 раза. расходы по электроэнергии за 2007 год увеличились только в денежном выражении за счет предъявления счетов за потребляемую электроэнергию сверх установленной мощности. Средняя цена на электроэнергию за 2007 год – 2,433 руб. за 1 Квт. час.
Таблица 2.3. Анализ расходов топливно-энергетических ресурсов
Показатели | 2006 год | 2007 год | ||||
Расход | Цена | Сумма | Расход | Цена | Сумма | |
Диз. Топливо, т. | 63,4 | 1800 | 114120 | 44,64 | 6875 | 306900 |
Бензин, т | 37,8 | 6900 | 260820 | 31,263 | 7125 | 222749 |
Мазут, т | 10,7 | 2500 | 26750 | 9,33 | 2937 | 27402 |
Уголь, т | 13,00 | 768 | 9984 | 25,10 | 768 | 19277 |
Эл. Энергия, тыс. кв. час | 1734,8 | 1,44 | 2497 | 1631,67 | 2,4 | 3916 |
Газ, тыс. м3 | 1658 | 0,75 | 1243,5 | 1663,85 | 0,532 | 885 |
2.2 Система управления персоналом в вагонном депо
Система управления персоналом в депо включается в себя следующие элементы:
-
планирование трудовых ресурсов;
-
поиск и отбор работников;
-
профориентация и адаптация, обучение и повышение квалификации;
-
оценка трудовой деятельности;
-
изменение статуса работника.
Планирование потребности в персонале в депо основывается на информации, содержащейся в планах материально-технического снабжения, финансовом, инвестиционном, производственном, сбытовом и организационном планах, а также в штатном расписании. Для выявления потребности в трудовых ресурсах в конкретном подразделении принимают участие их руководители. На этом этапе происходит оценка наличных ресурсов, которая заключается в установлении количества людей, выполняющих конкретные операции, и качества их труда. Далее разрабатывается прогноз численности персонала в соответствии со стратегическими и краткосрочными планами предприятия в целом и отдельных подразделений в частности. В случае недостатка на предприятии работников той или иной квалификации отдел кадров осуществляет их поиск на рынке труда с учетом особенностей Самарского рынка труда (количество незанятых, квалификацию кадров и т.д.). Одной из важных задач планирования трудовых ресурсов в депо является анализ профессиональных функций, который необходим для выяснения выполняемых работниками задач, а также профессиональных и личностных требований к ним. Информация, необходимая для такого анализа, получается различными методами. Например, проводится опрос и анкетирование работников каждые 3–4 месяца. Но наиболее объективны методы, применяемые при техническом нормировании труда (фотография и / или хронометраж рабочего времени), в результате чего выявляют резервы рабочего времени работника. Такую работу выполняют непосредственно на рабочем месте сотрудники отдела труда и заработной платы. На основе такого анализа определяются нормы затрат труда на предприятии (времени обслуживания, сменного штата и т.д.), а также составляют должностные инструкции или описания производственных операций.
В процессе поиска и отбора работников, который осуществляют специалисты из отдела кадров, создается необходимый резерв кандидатов на должности и специальности. Пополнение кадров происходит за счет внутренних резервов, т.е. перераспределения заданий, перемещения работников между подразделениями или дополнительной работы, и внешних источников, из которых подбирают новых работников. Методы поиска потенциальных сотрудников из внешних источников включают объявления о вакансиях в средствах массовой информации и обращение в агентства по трудоустройству. Кроме того, привлечение молодых кадров практикуют из вузов и других учебных заведений. Кадровой базой молодых сотрудников вагонного являются ведущие вузы Самарского региона, Самарский Государственный Технический Университет, Самарский Государственный Экономический Университет, Самарская Государственная Академия Путей.
Профориентация, адаптация, обучение и повышение квалификации сотрудников предприятия осуществляется на базе учебного центра депо, который имеет 3 лицензии на ведение образовательной деятельности, располагает 10 специализированными кабинетами, оснащенными современным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными средствами обучения, проекционной, аудио- и видеотехникой. Каждый третий сотрудник ежегодно повышает свою квалификацию на специализированных и целевых курсах и тренингах по изучению новых видов ремонта.
Постоянно совершенствуется методика обучения. Каждый вновь принятый работник проходит обязательное обучение.
Поскольку большая часть сотрудников получает заработную плату по повременной схеме, такой труд сложнее оценить, для чего вводятся различные способы оценок труда, которые могут учитывать такие показатели, как профессиональные знания и навыки, объем и качество работ, инициативность и творчество, коммуникативные навыки, надежность, способность руководить и др.
Персонал депо не является неизменным ресурсом. Внутри предприятия постоянно происходит перемещение кадров, связанное с повышением сотрудников в должности, переводом их на другую работу, а также неизбежна текучесть кадров – увольнение по собственному желанию, по инициативе администрации или в связи с выходом на пенсию.
2.3 Анализ труда и заработной платы
Среднесписочная численность за 2006 год составила 775 человек при запланированных 754 человек (т.е. работников вагонного депо больше на 2,8%), в тоже время произошло увеличение общей численности к аналогичному периоду 2005 года на 7 человек, что составляет (0,9%), а на перевозках содержится 538 человек при плане 521 человек (т.е. 103,3%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность на перевозках снижена на 9 человек, что составляет 1,6%.
Тарифное соглашение и коллективный договор в части социальной помощи пенсионерам, выплаты заработной платы работникам выполняется в полном объеме.
Фактическая себестоимость по деповскому ремонту вагонов за 2006 год возросла на 58,7%.
В том числе по элементам затрат:
– по заработной плате за счет увеличения на 34,6%;
– по материалам за счет увеличения цен на основные материалы и запчасти на 64,9% и увеличения списания магистральных частей воздухораспределителя, износостойких элементов тяговых хомутов, колесных пар после капитального ремонта;
– по электроэнергии и топливу за счет увеличения цены в 1,7 раза.
Средний процент роста цен составил 58,7%.
Объем приведенной продукции по эксплуатации выполнен к плану на 100,3%, к прошлому году на 112,3%. Производительность выполнена к плану на 100,4%, к прошлому году на 114,4%.
Численность по эксплуатации содержится выше от плана на 17 человек по сравнению с прошлым годом ниже на 9 человек.
Таблица 2.4. Анализ оплаты труда
Наименование | 2006 год | 2007 год | %, к 2006 |
Эксплуатация | |||
Объем приведенной продукции, прив. ваг | 4609515,6 | 5178530,6 | 112,3 |
Производительность труда, прив. ваг. | 8442,34 | 9661,44 | 114,4 |
Контингент, чел. | 547 | 538 | 98,4 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 32953,5 | 43861,5 | 134,8 |
Среднемесячная з/плата, руб. | 4957 | 6793 | 137 |
Прочие источники | |||
Контингент, чел. | 221 | 237 | 107,2 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 13354 | 20598 | 154,2 |
Среднемесячная з/плата, руб. | 5035 | 7242 | 143,8 |
Всего по депо | |||
Контингент, чел. | 768 | 775 | 100,9 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 45898 | 64459 | 140,4 |
Среднемесячная з/плата, руб. | 4980 | 6930 | 139,2 |
Несписочный состав (всего / перевозки) | |||
Контингент, чел. | 36 | 19 | 52,8 |
Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 1138 | 879 | 77,2 |
Среднемесячная з/плата, руб. | 2637 | 3859 | 146,4 |
Приведенная продукция возросла за счет увеличения проследования грузовых вагонов через ПТО к плану на 660,6 тыс. вагонов, к прошлому году на 261,3 тыс. вагонов; за счет увеличения деповского ремонта вагонов РАО «РЖД» к плану на 11 вагонов, к прошлому году на 175 вагонов.
Увеличение фонда заработной платы по производственным группам за счет увеличения права по расчетной заработной платы произошло за счет увеличения объемов работы и роста численности.
Численность по осмотру и текущему ремонту вагонов и по подготовке цистерн под налив возросла по сравнению с прошлым годом соответственно на 14 и 3 человека. И за счет увеличения объемов проследовавших вагонов через ПТО на 9,4% – 261,3 тыс. вагонов и увеличения подготовки цистерн под налив на 16752 цистерны, т.е. на 46,7%.
Численность по деповскому ремонту вагонов РАО «РЖД» возросла на 15 человек за счет увеличения объемов ремонта вагонов на 5,8%, за счет внедрения новых технологий в ремонте вагонов (ввод новых видов неразрушающего контроля, модернизации тележек грузовых вагонов износостойкими элементами).
Таблица 2.5. Производственные группы
Наименование | Период | Объем | Числ. | Произв – сть. | ФОТ | Среднемес З/п |
Осмотр и текущий ремонт вагонов | 2006 г. | 2772879 | 366 | 7576,2 | 21480 | 4890 |
2007 г. | 3034196 | 380 | 7984,7 | 32483 | 7123 | |
% к 2006 г. | 109,4 | 103,8 | 105,4 | 145,14 | 145,65 | |
Подготовка цистерн под налив | 2006 г. | 35850 | 15 | 2390 | 900,9 | 5004 |
2007 г. | 52602 | 18 | 2922 | 1474 | 6826 | |
% к 2006 г. | 146,7 | 120 | 122,3 | 163,7 | 136,4 | |
Деповской ремонт вагонов РАО «РЖД» | 2006 г. | 3007 | 121 | 24,9 | 7255 | 4997 |
2007 г. | 3182 | 135 | 23,6 | 11170 | 6895 | |
% к 2006 г. | 105,8 | 111,6 | 94,8 | 154 | 138 |
Увеличение фонда заработной платы по производственным группам за счет увеличения права по расчетной заработной плате на 31,3%. Увеличение численности по деповскому ремонту вагонов РАО «РЖД» за счет увеличения объемов по сравнению с прошлым годом на 175 вагонов, что составило 6,8%, увеличение объема подготовки вагонов под налив на 16752 вагона дало увеличение заработной платы на 5,1%, увеличение объема по осмотру и текущему ремонту на 261300 вагонов дало увеличение зарплаты на 14,3%.
Численность по подсобно-вспомогатлеьной деятельности по сравнению с планом выше на 4 человека. По сравнению с прошлым годом численность по подсобно вспомогательной деятельности увеличилась на 16 человек.