17502 (601194), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01
Приложение Д
Бухгалтерский баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| на 31 мая 2009 г. |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| К О Д Ы |
| |||||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 |
| ||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 05 | 31 |
| ||||||||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Уршак" | по ОКПО | 72382680 |
| |||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 077322185969 |
| ||||||||||||||||||
| Вид деятельности | сельскохозяйственное производство | по ОКВЭД | 51,47 |
| |||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 |
| ||||||||||||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью | / | частная | по ОКОПФ/ОКФС |
| |||||||||||||||||
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| |||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||
| ,,,,,,,,, |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Дата утверждения | - |
| ||||||||||||||||||||
Дата отправки / принятия | - |
|
Форма 0710001 с.1 |
| ||||||
| АКТИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
| ||
| Нематериальные активы | 110 | - | 2 |
| ||
| Основные средства | 120 | - | 330 |
| ||
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ||
| Итого по разделу I | 190 | - | 332 |
| ||
| II. Оборотные активы |
|
|
|
| ||
| Запасы | 210 | - | 75 |
| ||
|
| в том числе: |
|
|
|
| |
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 41 |
| |
|
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| |
|
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | 16 |
| |
|
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | 18 |
| |
|
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| |
|
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| |
|
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| ||
|
| в том числе: |
|
|
|
| |
продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д | |||||||
|
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 23 |
| ||
|
| в том числе: |
|
|
|
| |
|
| покупатели и заказчики | 241 | - | 5 |
| |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| ||
| Денежные средства | 260 | - | 21 |
| ||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ||
| Итого по разделу II | 290 | - | 119 |
| ||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | - | 450 |
| ||
Форма 0710001 с.2 |
| ||||||
| ПАССИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ||
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
| ||
| Уставный капитал | 410 | - | 356 |
| ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| ||
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| ||
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| ||
|
| в том числе: |
|
|
|
| |
|
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| |
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | 43 |
| ||
| Итого по разделу III | 490 | - | 399 |
| ||
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| ||
| Займы и кредиты | 510 | - | 8 |
| ||
| Отложенные налоговые обзательства | 515 | - | - |
| ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ||
| Итого по разделу IV | 590 | - | 8 |
| ||
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
| ||
| Займы и кредиты | 610 | - | 22 |
| ||
| Кредиторская задолженность | 620 | - | 21 |
| ||
|
| в том числе: |
|
|
|
| |
|
| поставщики и подрядчики | 621 | - | 2 |
| |
|
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 19 |
| |
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 1 |
| |
|
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | - |
| |
|
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| ||
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ||
| Итого по разделу V | 690 | - | 43 |
| ||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | - | 450 |
| ||
|
| ||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
| ||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| ||
|
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| ||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| ||
продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д | |||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| ||
|
|
| - | - |
|
| Руководитель |
|
|
| Главный бухгалтер |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
|
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| 24 апреля 2009 г. |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Е