99871 (590268), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Приложения
Таблица 1 Баланс предприятия
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 11 800 | 16 300 |
| в том числе: | 111 | ||
| организационные расходы | |||
| патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные с | 112 | ||
| перечисленными права и активы | |||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 18 800 | 26 100 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, машины, оборудование и другие основные средства | 122 | ||
| Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 123 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) | 130 | ||
| в том числе: | |||
| инвестиции в дочерние общества | 131 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 132 | ||
| инвестиции в другие организации | 133 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 134 | ||
| собственные акции | 135 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 140 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 30 600 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | ||
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 15 400 | 26 300 |
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13) | 213 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30,36,44) | 214 | 12 500 | 18 400 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | 22 300 | 12 300 |
| товары отгруженные (45) | 216 | 10 200 | 18 800 |
| расходы будущих периодов | 217 | 5 200 | 8 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 218 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 220 | ||
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики (62, 76) | 221 | ||
| подочетные лица (71) | 222 | ||
| векселя к получению (62) | 223 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 224 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 225 | ||
| авансы выданные (61) | 226 | ||
| прочие дебиторы (76/1) | 227 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики (62, 76) | 231 | 27 600 | 36 100 |
| подочетные лица (71) | 232 | ||
| векселя к получению (62) | 233 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 234 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 235 | ||
| авансы выданные (61) | 236 | - | 14 300 |
| прочие дебиторы (76/1) | 237 | - | 6 700 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) | 240 | 8 200 | 10 500 |
| в том числе: | |||
| инвестици в зависимые общества | 241 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 242 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 243 | ||
| Денежные средства | 250 | ||
| в том числе: | |||
| касса (50) | 251 | 12 300 | 7 400 |
| расчетные счета (51) | 252 | 35 200 | 15 600 |
| валютные счета (52) | 253 | ||
| прочие денежные средства (55, 56, 67) | 254 | ||
| Прочие оборотные активы | 260 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 148 900 | 175 000 |
| III. УБЫТКИ | |||
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | ||
| Убыток отчетного года | 320 | х | |
| ИТОГО по разделу II | 390 | - | - |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) | 179 500 | 217 400 |















