18066 (585995), страница 14
Текст из файла (страница 14)
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за период с 01 января 2008г. по 31 декабря 2008г.
(Форма 2)
Наименование организации «Темирши»
Местонахождение
на 1 февраля 2008г. дата (год, число, месяц)
Вид деятельности: купля-продажа железного лома
Организационно-правовая фора собственности ТОО
Единица измерения тыс. тенге
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход от реализации продукции (работ, услуг): | 010 | 1371679800 | 592634502 |
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) | 020 | 1009188928 | 468236785 |
| Валовой доход | 030 | 362490872 | 124397717 |
| Расходы периода | 040 | ||
| в том числе: общие и административные расходы | 041 | 222743399 | 62697498 |
| расходы по реализации | 042 | 218771 | 21652 |
| расходы на выплату процентов | 043 | 2535147 | 2787783 |
| Прочие расходы | 044 | 54582608 | 28319325 |
| Доход (убыток) от основной деятельности | 050 | 45135577 | 34780025 |
| Доход (убыток) от неосновной деятельности | 060 | ||
| Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения | 070 | 127546524 | 65351484 |
| Подоходный налог | 080 | 40723711 | 18388579 |
| Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства | 090 | 86822813 | 46962905 |
| Доля меньшинства | 100 | ||
| ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) | 110 | 86822813 | 46962905 |
Приложение Д
Бухгалтерский Баланс
за период с 01. января 2008г. по 31 декабря 2008г.
(Форма1)
Наименование Организации ТЕМИРШИ
Вид деятельности организации Купля-продажа железного лома
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации
| АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочные активы | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 35773047 | 9879434 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 012 | 165732529 | 7468684 |
| Запасы | 013 | 286835483 | 146532281 |
| Текущие налоговые активы | 014 | 7537327 | 1361798 |
| Долгосрочные активы предназначенные для продажи | 015 | - | - |
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 1635539 | 149309 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 497513925 | 165391506 |
| Долгосрочные активы | |||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 021 | - | - |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | - | - |
| Основные средства | 024 | 88247323 | 65823846 |
| Биологические активы | 025 | ||
| Разведочные и оценочные активы | 026 | ||
| Нематериальные активы | 027 | 1420810 | 162689 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | ||
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 11634981 | 3273859 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 101303114 | 69260394 |
| 2 Баланс (строка 100+строка 200) 598817039 34651900 | |||
| ПАССИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| Краткосрочные обязательства | |||
| Краткосрочные финансовые обязательства | 030 | 4924640 | 28755975 |
| Обязательства по налогам | 031 | (7085510) | 5499788 |
| Обязательства по платежам | 032 | 2978452 | 2218949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 033 | 485034381 | 172034138 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 034 | ||
| Итого краткосрочных обязательств | 035 | 485851963 | 208508850 |
| Долгосрочные обязательства | |||
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | - | - |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | - | - |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 044 | - | - |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | - | - |
| КАПИТАЛ | |||
| Выпущенный капитал | 050 | 191 000 | 291 000 |
| Эмиссионный доход | 051 | ||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | ||
| Резервы | 054 | 54373630 | 52000050 |
| Доля меньшинства | 053 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 055 | 112873176 | 26051150 |
| Итого капитал | 500 | 112965076 | 26143050 |
| БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка+строка 500) | 598817039 | 234651900 | |
Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря__2008____года
| Код стр. | Капитал организации | Доля меньшинства | Итого капитал | ||||
| уставный капитал | резервный капитал | нераспределенная прибыль | всего | ||||
| Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 191 000 | 212583 | 1902004 | 2 305 587 | - | 2 305 587 |
| Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.030) | 030 | 191 000 | 212583 | 1902004 | - | - | 2 305 587 |
| Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | |
| Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток признанный непосредственно в самом капитале | 040 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 050 | - | - | - | - | - | - |
| Всего прибыль/убыток за период | 060 | 100 000 | 434114 | 5250 | 539 364 | 539 364 | |
| Дивиденды | 070 | - | - | - | - | - | - |
| - Эмиссия акций 080 - - - - - | |||||||
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря | 100 | 291 000 | 646 697 | 1 907 254 | 2 844 951 | 2 844 951 | |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 191 000 | 191665 | 167 349 | 550 014 | 550 014 | |
| Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Пересчитанное сальдо | 130 | 191 000 | 191 665 | 167 349 | 550 014 | 550 014 | |
| Прибыль/убыток признанная непосредственно в самом капитале | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль/убыток за период | 150 | - | 20 918 | 1 734 655 | 1 755 583 | - | 1 755 583 |
| Всего прибыль | 160 | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Эмиссия акций | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года | 200 | 191 000 | 20 918 | 1 734 655 | 1 755 583 | - | 1755 583 |
Приложение Ж
















