91874 (Критерии оценки качества сестринской помощи), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Критерии оценки качества сестринской помощи", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "медицина" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "медицина, здоровье" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "91874"
Текст 4 страницы из документа "91874"
По видам потребности в финансировании по видам оказываемой помощи распределились следующим образом:
-
место занимает стационарная медицинская помощь и составляет она 48,3% от всего финансирования, и финансирование на данный вид помощи увеличилось на 14,8% с 2007 года;
-
место – амбулаторно-поликлиническая помощь – 38,8%, увеличение финансирования составило 14,2%;
-
место занимает скорая медицинская помощь – 10,5%, финансирование на данный вид помощи увеличился на 20,9%;
-
место – дневной стационар – 2,4%, увеличилось финансирование на 2,7% с 2007 года.
Таблица 3
Структура расходов за 2007-2009 гг.
Вид финансирования | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Темп изменения % | ||||||
Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | |||||
Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||||||||
Оплата труда с начислениями | 58967587 | 79,2% | 60679364 | 78,6% | 64331440 | 75,7 | +9,1 | |||
Приобретение услуг | 2696874 | 3,6% | 2732869 | 3,5% | 2825734 | 3,3 | +4,8 | |||
Поступление нефинансовых активов | 12688995 | 17,0% | 13769430 | 17,8% | 17782821 | 20,8 | +40,1 | |||
Прочие расходы | 81220 | 0,1% | 59702 | 0,1% | 20200 | 0,1 | -75,1 | |||
Итого | 74434676 | 100 | 77241365 | 100 | 84960195 | 100 | +14,1 | |||
Стационарная помощь | ||||||||||
Оплата труда с начислениями | 63318756 | 68,8% | 64123257 | 67,2% | 66309656 | 62,8 | +4,7 | |||
Приобретение услуг | 6559846 | 7,1% | 6623921 | 6,9% | 7890503 | 7,5 | +20,3 | |||
Поступление нефинансовых активов | 21346843 | 23,2% | 23615233 | 24,7% | 30251566 | 28,6 | +41,7 | |||
Социальное обеспечение | 567896 | 0,6% | 589213 | 0,6% | 644766 | 0,6 | +13,5 | |||
Прочие расходы | 264069 | 0,3% | 463650 | 0,5% | 554263 | 0,5 | +109,9 | |||
Итого | 92057410 | 100 | 95415274 | 100 | 105650754 | 100 | +14,8 | |||
Дневной стационар | ||||||||||
Оплата труда с начислениями | 3235963 | 64,6% | 3258931 | 61,6% | 3397789 | 66,1 | +5,0 | |||
Приобретение услуг | 946536 | 18,9% | 973256 | 18,4% | 986908 | 19,2 | +4,3 | |||
Поступление нефинансовых активов | 825893 | 16,5% | 1058351 | 20,0% | 757410 | 14,7 | -8,3 | |||
Итого | 5008392 | 100 | 5 290 538 | 100 | 5142107 | 100 | +2,7 | |||
Скорая медицинская помощь | ||||||||||
Оплата труда с начислениями | 8536123 | 45,0% | 8913569 | 46,0% | 9413577 | 41 | +10,3 | |||
Приобретение услуг | 8458636 | 44,5% | 8623589 | 44,5% | 8861521 | 38,6 | +4,8 | |||
Поступление нефинансовых активов | 1992610 | 10,5% | 1827738 | 9,4% | 4684845 | 20,4 | +135,1 | |||
Итого | 18987369 | 100 | 19364896 | 100 | 22959943 | 100 | +20,9 | |||
Итого по всем видам помощи | 190487847 | 197312073 | 218712999 | +14,8 | ||||||
Структура расходов по кодам бюджетной классификации | ||||||||||
Оплата труда с начислениями | 134058429 | 70,4% | 136975121 | 69,4% | 143452462 | 65,6% | 7,0 | |||
Приобретение услуг | 18661892 | 9,8% | 18953635 | 9,6% | 20564666 | 9,4% | 10,2 | |||
Поступление нефинансовых активов | 36028448 | 18,9% | 39212401 | 19,9% | 53476642 | 24,5% | 48,4 | |||
Социальное обеспечение | 567896 | 0,3% | 589213 | 0,3% | 644766 | 0,3% | 13,5 | |||
Прочие расходы | 345289 | 0,2% | 523352 | 0,3% | 574463 | 0,3% | 66,4 |
В структуре расходов 1 место занимает оплата труда с начислениями (65,6%). На 2 месте поступление нефинансовых активов – 24,5%. На 3 месте приобретение услуг – 9,4% и 4 место разделили социальное обеспечение и прочие расходы по 0,3%. За период с 2007 по 2009 годы увеличились расходы по всем статьям на 14,8% в связи с инфляцией и увеличением финансирования.
3.4 Анализ материально-технической базы МУЗ «ЦРБ Читинского района»
3.4.1 Анализ лечебно-профилактической деятельности «ЦРБ Читинского района»
Амбулаторно-поликлиническая служба
Плановая мощность ЛПУ района составляет 780,0, фактическая составила 1 172,3.
В поликлинике ЦРБ плановая мощность 175 посещений, фактическая составила 468,0.
Количество посещений в поликлинических учреждениях района за 2009 год уменьшилось на 1 668 в сравнении с 2008 годом и составило 318575 посещений.
показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп изменения % |
Количество посещений | 298 256 | 320 243 | 318 575 | +6,8% |
Число посещений на 1 жителя в год | 5,1 | 5,3 | 5,3 | +3,9% |
Функция врачебной должности | 4 835 | 5 394,6 | 5 380,5 | +11,3% |
Выполнение плана посещений, % | 85,0 | 87,0 | 88,3 | +3,9% |
Число посещений на 1 жителя в год в районе составило 5,3, что соответствует показателю прошлого года.
Функция врачебной должности в среднем по поликлинике составила 5 380,5, что ниже аналогичного показателя на 14,1. Практически по всем специалистам АПУ района увеличилась функция врачебной должности. Выполнение плана посещений составило 88,3 % (в 2008 году – 87%).
Работа стационаров района
Структура коечного фонда:
Всего среднегодовых коек – 337, в т.ч. 37 коек дневного стационара;
Терапевтических – 102 койки, в т.ч. 13 дневного стационара;
Хирургических – 30 коек;
Педиатрических – 28 коек;
Гинекологических – 22 койки, в т.ч. 1 койка дневного стационара;