18052 (Учет и анализ заработной платы), страница 8
Описание файла
Документ из архива "Учет и анализ заработной платы", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "бухгалтерский учет" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "бухгалтерский учет и аудит" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "18052"
Текст 8 страницы из документа "18052"
работников(УД) ником( ГВ)
Кол-во отработанных Среднедневная вы-
Дней 1 раб-ком за год работка прод-ции
(Д) 1 работн.( ДВ)
Средняя продолжитель. Среднечасовая выр-
Рабочего дня (П) тка прод-ции (ЧВ)
Факторы связанные со Факторы , связанные
Снижением трудоем-. С изменением стои-
кости мостной оценки
продукции
техн.уровень Организация
производства производства Измен.стр-ры Измен.ур-
прод-ции Непроизводственные затраты рабочего времен
Схема факторной системы переменного фонда заработной платы
Переменная часть ФЗП
Объем производства Структура Прямая оплата
Продукции (ВВП) произв-ва(УДi) труда за ед.пр-ции
(УЗП)
Удельная трудоемкость Удельная оплата
Продукции(УТЕ) труда за 1 чел-ч
(ОТ)
.
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 1 января 2005 |
| Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 30.01.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответсвенностью "Сантек" | по ОКПО |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
| по ОКВЭД |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | по ОКОПФ/ОКФС |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- |
| казателя | отчетного года | ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 0 |
|
Нематериальные активы | 110 | 0 | |
Основные средства | 120 | 108333 | 112443 |
Незавершенное строительство | 130 | 703 | 703 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
151 | 0 | 0 | |
Итого по разделу I | 190 | 109036 | 113146 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 6377 |
|
Запасы | 210 | 5404 | |
в том числе: |
| 2237 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1646 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 1598 | 2228 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2448 | 1465 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 94 | 65 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
218 | 0 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
| 3034 |
|
ценностям | 220 | 3223 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| 0 |
|
ожидаются более чем через 12 месяцев после |
| ||
отчетной даты) | 230 | 0 | |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| 1869 |
|
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
| ||
даты) | 240 | 3827 | |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 0 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
Денежные средства | 260 | 176 | 30 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
271 | 0 | 0 | |
Итого по разделу II | 290 | 11456 | 12484 |
БАЛАНС | 300 | 120492 | 125630 |
Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||
| казателя | отчетного периода | ного периода | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| 100 | 100 | ||||||||||||
Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( 0) | ( 0) | ||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 | ||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | ||||||||||||
в том числе: |
| 0 | 0 | ||||||||||||
резервы, образованные в соответствии |
| ||||||||||||||
с законодательством | 431 | ||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии |
| 0 | 0 | ||||||||||||
с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||
433 | 0 | 0 | |||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 103385 | 119698 | ||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 103485 | 119798 | ||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 0 | 0 | ||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||
521 | 0 | 0 | |||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 0 | 0 | ||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 17077 | 5832 | ||||||||||||
в том числе: |
| 14931 | 5000 | ||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 371 | 762 | ||||||||||||
задолженность перед государственными |
| 185 | 70 | ||||||||||||
внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 105 | |||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 1415 | 0 | ||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) |
| 0 | 0 | ||||||||||||
по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | ||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||||||||||
661 | 0 | 0 | |||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 17007 | 5832 | ||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 120492 | 125630 | ||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
| |||||||||||||
учитываемых на забалансовых счетах |
| ||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | ||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на |
| 0 | 0 | ||||||||||||
ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | ||||||||||||
Списанная в убыток задолженность |
| 0 | 0 | ||||||||||||
неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | ||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 | ||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | ||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других |
| 0 | 0 | ||||||||||||
аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 995 | 0 | 0 | ||||||||||||
Руководитель |
| ,, | Главный бухгалтер |
| ,, | ||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
« |
| 30.11.2005 |
|
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||
за | 2004 год |
| Коды | |||||||||||||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 30.01.2005 | |||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответсвенностью "Сантек" | по ОКПО |
| |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||||||||||||||||
Вид деятельности |
| по ОКВЭД |
| |||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
| ||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||
Показатель | За отчетный | За аналогичный | ||||||||||||||||
наименование | код | период | период преды- | |||||||||||||||
|
|
| дущего года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Доходы и расходы по обычным видам |
|
|
| |||||||||||||||
деятельности |
|
|
| |||||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, |
| 100800 | 99980 | |||||||||||||||
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, |
| |||||||||||||||||
акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | |||||||||||||||||
011 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, |
| ( 80600) | ( 70001) | |||||||||||||||
работ, услуг | 020 | |||||||||||||||||
021 | ( 0) | 0 | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 029 | 20200 | 29979 | |||||||||||||||
Коммерческие расходы | 030 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 20200 | 29979 | |||||||||||||||
Прочие доходы и расходы |
|
|
| |||||||||||||||
Проценты к получению | 060 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Проценты к уплате | 070 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 090 | 0 | 0 | |||||||||||||||
091 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 100 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
110 | 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
Внереализационные доходы | 120 | 2632 | 0 0 | |||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||
Внереализационные расходы | 130 | ( 1367) | ( 1241) | |||||||||||||||
131 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 21465 | 28732 | |||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 | ( 5152) | ( 6897) | |||||||||||||||
| 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного |
| 16313 | 21841 | |||||||||||||||
периода | 190 | |||||||||||||||||
СПРАВОЧНО. |
| 0 | 0 | |||||||||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
0
Форма 0710002 с. 2 Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | ||||||||||
|
| предыдущего года | ||||||||||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Штрафы, пени и неустойки, приз- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
нанные или по которым получены | ||||||||||||
решения суда (арбитражного суда) | ||||||||||||
об их взыскании | 210 | |||||||||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Возмещение убытков, причиненных |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
неисполнением или ненадлежащим |
| |||||||||||
исполнением обязательств | 230 | |||||||||||
Курсовые разницы по операциям |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
в иностранной валюте | 240 | |||||||||||
Отчисления в оценочные резервы | 250 | х | 0 | х | 0 | |||||||
Списание дебиторских и кредитор- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ских задолженностей, по которым | ||||||||||||
истек срок исковой давности | 260 | |||||||||||
| 270 | |||||||||||
Руководитель |
| ,, | Главный бухгалтер |
| ,, | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
30.11.2005 |