18331 (601576), страница 11
Текст из файла (страница 11)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2008г
| Коды | ||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||
| Дата | 2008 | 12 | 31 | |||||||
| Организация: Открытое акционерное общество "Промприбор" | по ОКПО | 05806720 | ||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5702000191 | ||||||||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 33.20.6 | ||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||
| Местонахождение (адрес): 303858 Россия, Орловская область, г. Ливны, Мира 40 | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 625794 | 545287 | |||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (364299) | (313477) | |||||||
| Валовая прибыль | 029 | 261495 | 231810 | |||||||
| Коммерческие расходы | 030 | (15341) | (15352) | |||||||
| Управленческие расходы | 040 | (139512) | (122474) | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 106642 | 93984 | |||||||
| Прочие доходы и расходы | ||||||||||
| Проценты к получению | 060 | - | - | |||||||
| Проценты к уплате | 070 | (23206) | (14629) | |||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 268662 | 244483 | |||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | (272160) | (239581) | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 79938 | 84257 | |||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 40 | (11) | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1665) | (1954) | |||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (21096) | (22255) | |||||||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 180 | (781) | (44) | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 56436 | 59993 | |||||||
| СПРАВОЧНО: | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 3535 | 3998 | |||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | |||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | |||||||
| РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||||||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - | |||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - | |||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 379 | 181 | 541 | 342 | |||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | × | - | × | - | |||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 331 | 26 | - | - | |||||
| 270 | - | - | - | - | ||||||
Руководитель Кобылкин Николай
Главный бухгалтер Евдокимова Ольга
________ Иванович ________ Геннадьевна
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 5
Форма № инв-17
| По ОКУД | Коды | |
| 0309016 | ||
| Организация: Открытое акционерное общество "Промприбор" | по ОКПО | 05806720 |
| Основание для проведения инвентаризации: | ||
| приказ, постановление, распоряжение | Номер | 27 |
| Единица измерения: тыс. руб. | Дата проведения | 31.10.2007 |
-
По дебиторской задолженности
| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу | |||
| всего | в т. ч. задолженность | ||||
| подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками: ООО «Электромаш» ЗАО «Градиент» ОАО «Заря» | 62 | 3100 4300 2900 | 3100 3300 2900 | 1000 | 2900 |
| Итого по счету «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 62 | 10300 | 9300 | 1000 | 2900 |
Форма 0309016 с. 2
2. По кредиторской задолженности
| Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора | Номер счета | Сумма по балансу | |||
| всего | в т. ч. задолженность | ||||
| подтвержденная дебиторами | не подтвержденная дебиторами | с истекшим сроком исковой давности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками: ОАО «Полюс» ОАО «Красное знамя» | 60 | 12400 8200 | 10400 | 2000 8200 | 8200 |
| Итого по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 60 | 20600 | 10400 | 10200 | 8200 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: ООО «Зарница» ОАО «Южная заря» | 76 | 3400 7200 | 3400 4100 | 3100 | |
| Итого по счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | 76 | 10600 | 7500 | 3100 | |
Форма 0309016 с.3
Справка к акту № 5 инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредитоарми
| № п/п | Наименование и адрес дебитора, кредитора | За что числится задолженность | Дата начала задолженности | Сумма задолженности, руб | Документ, подтверждающий задолженность, и лицо, виновное в пропуске рока исковой давности | |||
| Дебиторской | Кредиторской | Наименование | Дата | Номер | ||||
| 1 | ООО «Электромаш», г. Ростов н/Д, ул. Зорге, 10 | Хозяйственные товары | 03.01.07г. | 3100 | Счет-фактура | 25.12.06г | 15 | |
| 2 | ЗАО «Градиент», г.Шахты, ул. Победы,1 | Пиломатериалы | 20.01.07г. | 4300 | ТТН, счет-фактура | 20.01.07 20.01.07 | 24 16 | |
| 3 | ОАО «Заря», г. Ростов н/Д, ул. Сиверса, 5 | Автозапчасти | 10.03.05г. | 2900 | Счет-фактура, накладная на отпуск, бухгалтер Иванова И. С. | 10.03.05г. 10.03.05г. | 27 18 | |
| Итого по счету 62 | 10300 | |||||||
| 1 | ОАО «Полюс», г.Краснодар, Московская, 21 | Токарно-фрезерный станок | 15.07.07г. | 12400 | Счет - фактура, ТНТ | 13.07.07г. | 37 | |
| 2 | ОАО «Красное знамя», г.Батайск, ул. Цветочная,1 | Сталь полосовая рядовая | 21.05.06г. | 8200 | Акт сверки расчетов | 20.12.07г. | 1 | |
| Итого по счету 60 | 20600 | |||||||
| 1 | ООО «Зарница» | За аренду помещения склада | 15.08.07г. | 3400 | Договор аренды | 17.09.07г. | 5 | |
| 2 | ООО «Южная заря» | За текущий ремонт автомобиля | 12.07.07г. | 7200 | Счет-фактура | 15.07.07г. | 18 | |
| Итого по счету 76 | 10600 | |||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Е















