81769 (589590), страница 14
Текст из файла (страница 14)
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2006 ГОД Таблица 2 | |||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 710001 | ||||||||||||||||
| на 1 января 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | 01.01.2007г. | |||||||||||||||
| Организация: ФГУП "КЭМЗ" | по ОКПО | 75085598 | |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4026000179 | |||||||||||||||
| Вид деятельности: | промышленность | по ОКВЭД | 32.202 | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности: ФГУП по | 42/12 | ||||||||||||||||
| ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 114 |
| ||||||||||||||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 |
|
| ||||||||||||||
| организационные расходы | 112 |
|
| ||||||||||||||
| деловая репутация организации | 113 |
|
| ||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 269 196 | 268 176 | ||||||||||||||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 |
|
| ||||||||||||||
| здания, машины и оборудование | 122 |
|
| ||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 11 892 | 8 878 | ||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
|
| ||||||||||||||
| имущество для передачи в лизинг | 136 |
|
| ||||||||||||||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 |
|
| ||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5 640 | 5 640 | ||||||||||||||
| инвестиции в дочернии общества | 1401 |
|
| ||||||||||||||
| инвестиции в зависимые общества | 1402 |
|
| ||||||||||||||
| инвестиции в другие организации | 1403 |
|
| ||||||||||||||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1404 |
|
| ||||||||||||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 1405 |
|
| ||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 |
|
| ||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
| ||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 286 842 | 283 234 | ||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||||||||
| Запасы | 210 | 104 216 | 149 164 | ||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 51 334 | 90 540 | ||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 |
|
| ||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 18 262 | 16 982 | ||||||||||||||
| Продолжение таблицы 2 | |||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 34 334 | 39 508 | ||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 |
|
| ||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 286 | 2 134 | ||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 |
|
| ||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 172 | 4 146 | ||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
|
| ||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 231 |
|
| ||||||||||||||
| векселя к получению | 232 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 |
|
| ||||||||||||||
| авансы выданные | 234 |
|
| ||||||||||||||
| прочие дебиторы | 235 |
|
| ||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 104 382 | 75 936 | ||||||||||||||
| покупатели и заказчики, в том числе | 241 | 62 074 | 53 456 | ||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения, в т. ч. | 250 | 136 |
| ||||||||||||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 |
|
| ||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 13 698 | 6 480 | ||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 3380 | 3380 | ||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 225 984 | 239 106 | ||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 512 826 | 522 340 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||
| IIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| ||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 960 | 960 | ||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 328 908 | 333 262 | ||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 11510 | 10396 | ||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 10346 | 10346 | ||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1 164 | 50 | ||||||||||||||
| Фонд социальной сферы | 440 |
|
| ||||||||||||||
| Целевые финансирование и поступления | 450 |
|
| ||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 460 |
|
| ||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 470 | 34406 | 65 406 | ||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 375 784 | 410 024 | ||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||||||||||
| Займы и кредиты, в т.ч. | 510 |
|
| ||||||||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 |
|
| ||||||||||||||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 |
|
| ||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
|
| ||||||||||||||
| Окончание таблицы 2 | |||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 |
|
| ||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||||||||||
| Займы и кредиты, в т.ч. | 610 | 212 | 212 | ||||||||||||||
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 |
|
| ||||||||||||||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 |
|
| ||||||||||||||
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | 620 | 130 094 | 104 248 | ||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 23 302 | 20 186 | ||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 3 354 | 6 056 | ||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами, в т.ч.: | 623 | 4 262 | 5 470 | ||||||||||||||
| задолженность в ПФР | 6231 |
|
| ||||||||||||||
| задолжееность в ФОМС | 6232 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность в ФСС | 6233 |
|
| ||||||||||||||
| прочая задолженность | 6234 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам, в т.ч. | 624 | 89 412 | 56 740 | ||||||||||||||
| задолженность перед Федеральным бюджетом | 6241 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность перед бюджетом субъекта Федерации | 6242 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность перед местным бюджетом | 6243 |
|
| ||||||||||||||
| прочая задолженность | 6244 |
|
| ||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 8 634 | 15 796 | ||||||||||||||
| векселя к уплате | 626 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 627 |
|
| ||||||||||||||
| авансы полученные | 628 |
|
| ||||||||||||||
| задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 |
|
| ||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 1224 | 592 | ||||||||||||||
| Резервы предстоящих рсходов | 650 | 5 512 | 7264 | ||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
|
| ||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 137 042 | 112 316 | ||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 512 826 | 522 340 | ||||||||||||||
















