18052 (585975), страница 8
Текст из файла (страница 8)
работников(УД) ником( ГВ)
Кол-во отработанных Среднедневная вы-
Дней 1 раб-ком за год работка прод-ции
(Д) 1 работн.( ДВ)
Средняя продолжитель. Среднечасовая выр-
Рабочего дня (П) тка прод-ции (ЧВ)
Факторы связанные со Факторы , связанные
Снижением трудоем-. С изменением стои-
кости мостной оценки
продукции
техн.уровень Организация
производства производства Измен.стр-ры Измен.ур-
прод-ции Непроизводственные затраты рабочего времен
Схема факторной системы переменного фонда заработной платы
Переменная часть ФЗП
Объем производства Структура Прямая оплата
Продукции (ВВП) произв-ва(УДi) труда за ед.пр-ции
(УЗП)
Удельная трудоемкость Удельная оплата
Продукции(УТЕ) труда за 1 чел-ч
(ОТ)
.
| Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 1 января 2005 |
| Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 30.01.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответсвенностью "Сантек" | по ОКПО |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности |
| по ОКВЭД |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | по ОКОПФ/ОКФС |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- |
|
| казателя | отчетного года | ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 0 |
|
| Нематериальные активы | 110 | 0 | |
| Основные средства | 120 | 108333 | 112443 |
| Незавершенное строительство | 130 | 703 | 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| 151 | 0 | 0 | |
| Итого по разделу I | 190 | 109036 | 113146 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 6377 |
|
| Запасы | 210 | 5404 | |
| в том числе: |
| 2237 |
|
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1646 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 1598 | 2228 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2448 | 1465 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 94 | 65 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| 218 | 0 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
| 3034 |
|
| ценностям | 220 | 3223 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| 0 |
|
| ожидаются более чем через 12 месяцев после |
| ||
| отчетной даты) | 230 | 0 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой |
| 1869 |
|
| ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной |
| ||
| даты) | 240 | 3827 | |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 0 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 176 | 30 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| 271 | 0 | 0 | |
| Итого по разделу II | 290 | 11456 | 12484 |
| БАЛАНС | 300 | 120492 | 125630 |
| Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||
|
| казателя | отчетного периода | ного периода | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| 100 | 100 | ||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( 0) | ( 0) | ||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | ||||||||||||
| в том числе: |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии |
| ||||||||||||||
| с законодательством | 431 | ||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||
| 433 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 103385 | 119698 | ||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 103485 | 119798 | ||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 521 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 | ||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 17077 | 5832 | ||||||||||||
| в том числе: |
| 14931 | 5000 | ||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 371 | 762 | ||||||||||||
| задолженность перед государственными |
| 185 | 70 | ||||||||||||
| внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 105 | |||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 1415 | 0 | ||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 661 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 17007 | 5832 | ||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 120492 | 125630 | ||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, |
|
| |||||||||||||
| учитываемых на забалансовых счетах |
| ||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
| 995 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Руководитель |
| ,, | Главный бухгалтер |
| ,, | ||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| « |
| 30.11.2005 |
| ||||||||||||
| Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н Отчет о прибылях и убытках | ||||||||||||||||||
| за | 2004 год |
| Коды | |||||||||||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 30.01.2005 | |||||||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответсвенностью "Сантек" | по ОКПО |
| |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||||||||||||||||
| Вид деятельности |
| по ОКВЭД |
| |||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности |
|
| ||||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||
| Показатель | За отчетный | За аналогичный | ||||||||||||||||
| наименование | код | период | период преды- | |||||||||||||||
|
|
|
| дущего года | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Доходы и расходы по обычным видам |
|
|
| |||||||||||||||
| деятельности |
|
|
| |||||||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, |
| 100800 | 99980 | |||||||||||||||
| услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, |
| |||||||||||||||||
| акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | |||||||||||||||||
| 011 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, |
| ( 80600) | ( 70001) | |||||||||||||||
| работ, услуг | 020 | |||||||||||||||||
| 021 | ( 0) | 0 | ||||||||||||||||
| Валовая прибыль | 029 | 20200 | 29979 | |||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 20200 | 29979 | |||||||||||||||
| Прочие доходы и расходы |
|
|
| |||||||||||||||
| Проценты к получению | 060 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Проценты к уплате | 070 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 091 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | ( 0) | ( 0) | |||||||||||||||
| 110 | 0 | 0 0 | ||||||||||||||||
| Внереализационные доходы | 120 | 2632 | 0 0 | |||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||||
| Внереализационные расходы | 130 | ( 1367) | ( 1241) | |||||||||||||||
| 131 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 21465 | 28732 | |||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( 5152) | ( 6897) | |||||||||||||||
|
| 180 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного |
| 16313 | 21841 | |||||||||||||||
| периода | 190 | |||||||||||||||||
| СПРАВОЧНО. |
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |||||||||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0
| Форма 0710002 с. 2 Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||||||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | ||||||||||
|
|
| предыдущего года | ||||||||||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Штрафы, пени и неустойки, приз- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| нанные или по которым получены | ||||||||||||
| решения суда (арбитражного суда) | ||||||||||||
| об их взыскании | 210 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Возмещение убытков, причиненных |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| неисполнением или ненадлежащим |
| |||||||||||
| исполнением обязательств | 230 | |||||||||||
| Курсовые разницы по операциям |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| в иностранной валюте | 240 | |||||||||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | х | 0 | х | 0 | |||||||
| Списание дебиторских и кредитор- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ских задолженностей, по которым | ||||||||||||
| истек срок исковой давности | 260 | |||||||||||
|
| 270 | |||||||||||
| Руководитель |
| ,, | Главный бухгалтер |
| ,, | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
| 30.11.2005 | ||||||||||||















