160232 (Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис")), страница 13
Описание файла
Документ из архива "Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис")", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "финансовые науки" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "финансовые науки" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "160232"
Текст 13 страницы из документа "160232"
К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
За период с 01 январь 2009 г. по 31 декабря 2009 г. | Коды | ||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | 12 | 31 | ||||||||||||||||
Организация | ОАО НЕФТЕКАМСК-ЛАДА-СЕРВИС | по ОКПО | 04855425 | ||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1651000242 | ||||||||||||||||||
Вид деятельности | ТОРГОВЛЯ И ТЕХ. ОБСЛУЖ. АВТОМОБИЛЕЙ | по ОКВЭД | 50.10.20 | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | ||||||||||||||||
Форма собственности АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||
Адрес | 643 423570 16 НЕФТЕКАМСК Г ПЕРВОПРОХОДЦЕВ УЛ 7Б |
| |||||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||
Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 30179 | 30758 | ||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 219 | 0 | ||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 318 | 318 | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 24 | 1639 | ||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 30740 | 32715 | ||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 16450 | 9601 | ||||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 4714 | 3020 | ||||||||||||||||
животные на взращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 10852 | 6156 | ||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 884 | 425 | ||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 37824 | 31251 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 8290 | 20732 | ||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 1083 | 165 | ||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 1886 | 0 | ||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 57243 | 41017 | ||||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 87983 | 73732 | ||||||||||||||||
Пассив | Код показателя | На конец отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 29176 | 29176 | ||||||||||||||||
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 421 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Прочие показатели резервного капитала | 433 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -8079 | -23733 | ||||||||||||||||
Целевое финансирование | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 21109 | 5453 | ||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 40000 | 0 | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 366 | 353 | ||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 40366 | 353 | ||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 0 | 29750 | ||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 26496 | 38176 | ||||||||||||||||
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 22863 | 4080 | ||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 563 | 910 | ||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 102 | 108 | ||||||||||||||||
задолженности по налогам и сборам | 624 | 2968 | 832 | ||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 0 | 32246 | ||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 12 | 0 | ||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 26508 | 67926 | ||||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 87983 | 73732 | ||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Нематериальные активы полученные в пользование | 990 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Приложение Г